Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

PVN К списку тем

PVN
Labdien!

Uzņēmums sasniedza 50000 EUR un reģistrējās PVN. Sasniedz 25.02.2014.g., reģistrējās 25.03.2014.g. Pārsniedza 1580 EUR. Es saprotu, ka man ir jānomaksā PVN - 1580 x 21%. vai kādus izdevumus (PVN) drīkst piemērot no 25.02.2014 - 25.03.2014. Un nesaprotu ka nokontēt aprēķināto PVN, K-5721, bet D, jo PVN jau nebija piemērots. Paldies par padomu.
Solstra
Solstra 01.04.2014 17:09
186 сообщений на сайте

Ответы (2)

Nē nevis pa virsu pārsniegtajam, bet izdalot PVN no pārsnieguma. Kontējums D 6XXX K 5721 / samaziniet ieņēmumu kontu, jo iepriekš visa summa bija uzlikta uz K 6XXX.
Priekšnodoklī var likt pirmajā PVN deklarācijā veselu kopumu agrāko izdevumu - nosacījumi Likumā par PVN - priekšnodoklis punktā. Apskatiet.
Ilma
Ilma 04.04.2014 09:06
30495 сообщений на сайте
Liels paldies!
Solstra
Solstra 04.04.2014 12:52
186 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.