PVN I.III исправления
Обнаружила, что в апреле в расшифровке НДС I.III на одну фирму дата счета стоит июнь..... а надо апрель... как думаете,надо подать исправленный??? И как его подать...,просто такой же,только дату исправить и выбрав "precizejums" ,также убрав PVN2(с ним вроде не дает подписать)? спасибо.