Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN deklarācijas 1. pielikuma III sadaļa К списку тем
PVN deklarācijas 1. pielikuma III sadaļa
Labdien!
Palīdziet lūdzu man saprast, kas īsti liekams šinī pielikumā..
Kā saprotu - tā ir realizācija: 1) izrakstītie rēķini (ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem izdalot), 2) ienākošie avansi (šeit arī tāpat, ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem, kurš virs izdala?).
Mani mulsina, ka jāatspoguļo VISI ienākošie maksājumi virs 1430 EUR. Bet, ja rēķins izrakstīts maijā, nauda saņemta jūnijā, PVN tiek aizskaitīts maijā un maijā uzrādīts iēņēmumos vai jūnija PVN deklarācijas pielikumā man būtu jāuzrāda arī ienākošais maksājums (jūnijā iemaksātā nauda)?
Ответы (12)
Mani mulsina, ka jāatspoguļo VISI ienākošie maksājumi virs 1430 EUR
Kur Jūs ko tādu izlasījāt? Pielikumā jāatšifrē tikai tos darījumus, kas ietverti pašā deklarācijā, un neko vairāk.
Kur Jūs ko tādu izlasījāt?
Может тот, кто работает по кассовому?
Это я предположила какбыэээ
Tad es pareizi sapratu, pielikumā summa tiek likta tikai vienu reizi, tad, kad tiek ietverta deklarācijā.
Neizlasīju, man te grāmatvede, kas strādāja pirms manis pielikumā nez kapēc likusi izrakstītā rēķina summu bez pvn + vēl ienākušo priekšapmaksu (visu summu ar pvn) - to visu norādot ailē "preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN", bet ailē PVN liekot tikai rēķina PVN, tad nu pūlos saprast....
Grūti saprast, ko tā iepriekšējā tur likusi
Tikai vienu reizi.
vid.gov.lv loti plašs materiāls par deklarācijas un pielikumu aizpildīšanu. Iesaku palasīt.
Paldies!
Materiālu esmu lasījusi, bet gribētos tā kā saprast kā iepriekš aizpildīts un, galvenais, kāpēc.
Kā saprotu - tā ir realizācija: 1) izrakstītie rēķini (ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem izdalot), 2) ienākošie avansi (šeit arī tāpat, ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem, kurš virs izdala
Tātad šis variants ir pareizais.
Kā saprotu - tā ir realizācija: 1) izrakstītie rēķini (ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem izdalot), 2) ienākošie avansi (šeit arī tāpat, ja zem 1430 tad pie T, ja virs, tad katru no tiem, kurš virs izdala
Tātad šis variants ir pareizais.
Šķiet, ka tā. Vēl iespējams V variants - ar vienu partneri vairāki darījumi kopsummā virs 1430.
Parastā gadījumā 41.+42. un 52.+53. deklarācijas rinda sakrīt ar III pielikuma attiecīgo aiļu kopsummu.
Šķiet, ka tā. Vēl iespējams V variants - ar vienu partneri vairāki darījumi kopsummā virs 1430.
Arī šinī gadījumā tie ir tikai tie darījumi, kas atspoguļojas 41 rindā?
Ja Jums citu nav, tad jā. Bet var būt arī 41.1., 42. u.c. rindas. Kaut vai EDS III pielikuma veidlapā uzklikšķiniet uz attiecīgās ailītes "PVN dekl.rindasNr." un parādīs visas šeit iespējamās deklarācijas rindas, ja no met.materiāla nav skaidrs.
41.1 ir, par to viss skaidrs. 42 nav un 53 arī nav.
Kā man pareizi EDS jāveic labojums pielikumā, varu kopēt dokumentu, palabot nepareizo un iesniegt vai arī kaut kas ir jādzēš ārā varbūt vajadzīgi paskaidrojumi VID?
Nokopē, izlabo kā pareizi un iesniedz kā precizējumu.
Закрыть
Краткое описание нарушения