Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Импорт и PVN декларация К списку тем

Импорт и PVN декларация
Здравствуйте! Милые девушки, нужна Ваша помощь. Импорт из 3-ей страны: инвойс 25.06.2014, ievedmuita un muita PVN заплатили 30.06.2014, растоможка (эксп.декларация) оформлена 01.07.2014. В каком месяце мне показывать эту сделку в PVN декларации? По 33 статье закона НДС -получается в июле (выпущены в свободное обращение), а по 97(8) статье - в июне (аванс). Помогите, пож-та, разобраться.
Neznaika
Neznaika 09.07.2014 13:35
255 сообщений на сайте

Ответы (7)

получается в июле
Neznaika 09.07.2014 13:35
По дате оформления декларации на ввоз и выпуск в свободное обращение
Ser
Ser 09.07.2014 13:43
3685 сообщений на сайте
Спасибо,Ser. Я тоже склоняюсь показать эту сделку в июле. Единственное, не понятно, в каких случаях при импорте применяется статья 97(8). Может кто-то сможет просветить. Спасибо.
Neznaika
Neznaika 10.07.2014 09:47
255 сообщений на сайте
(8) Если налог за импортируемые товары уплачен авансом, эта уплаченная авансом сумма налога вычитается как предналог в налоговой декларации того периода таксации, в котором уплачен аванс.
А я склоняюсь что в вашем случае как раз аванс уплаченный нужно показывать в июне, у вас же не свободный режим импорта, вы уплатили ПВН авансом в июне, значит и показать должны в июне.
Sof_b
Sof_b 10.07.2014 10:02
1927 сообщений на сайте
В ПВН Декларации показываете оплаченный !! в Валст кассу ПВН той датой, когда оплатили, а не когда реально растаможили товар. Т.е. 30 июня.

А вот в бухгалтерии отражаете сделку, исходя из условий поставки ( Inkoterms).
Luda83
Luda83 10.07.2014 10:10
1108 сообщений на сайте
Я тоже склоняюсь показать эту сделку в июле
Neznaika 10.07.2014 09:47
Я считаю, что тут Вы пишете некорректно. В Вашем случае ( у Вас же нет реверса) Вы НЕ отражаете сделку в Декларации, а ставите в 61 строку перечисленную сумму ПВН, и только.
Luda83
Luda83 10.07.2014 10:14
1108 сообщений на сайте
Спасибо за ответы. Значит сделку надо показать в июне, но при сверки данных VIDA с Muitoi будут нестыковки по датам. Это не страшно?
Neznaika
Neznaika 10.07.2014 10:53
255 сообщений на сайте
Вы же ставите в колонке " документ" - номер и дату Платежки. А не номер и дату Таможенной декларации.
Luda83
Luda83 10.07.2014 11:08
1108 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.