Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN 1-III
Sakiet lūdzu, kā pareizi aizpildīt šo pielikumu, ja ar vienu partneri ir divi darījumi, viens, 1500 EUR, otrs 1200 EUR.
Uzrādīt pirmo atsevišķi un otro kopā ar citiem sīkajiem zem T?
Vai uzrādīt abus kopā zem koda V? Lai gan tas īsti nesanāk V, jo pirmais ir virs 1430 eur.
Ответы (15)
1 darījumu (1500) atsevišķi un 2 darījumu kopā ar visiem pārējiem zem T
Добрый день!
В мае месяце был получен 50% аванс от клиента и в этом же месяце выписан конечный счет.
В НДС декларацию к уплате пойдет вся сумма сделки за май. Вопрос - в НДС1 III приложении как показывать сделку - один счет на всю сумму, или в две строки - получен аванс и счет (сумма-аванс)?
Мое мнение, что просто одной строкой счет на сумму сделки.
Одной строкой на сумму сделки
в методичке я не нашла подтверждения что одной строкой. Или я плохо смотрела? Может где так и написано, что в одном периоде не надо разбивать по платежам и остаткам. Или это дело вкуса? главное налог уплатить.
Если и аванс и отгрузка в один месяц,я пишу одной строкой.Пока претензий не было,и с партнёрами всё сходится.Если очень хочется,то можете и в три строчки
Если очень хочется,то можете
буквально пару недель назад позвонили с ВИДа и попросили сдать исправленный 1-3, именно по причине того, что аванс и накладная минус аванс были указаны двумя строчками, сказали переделать в одну строчку. Так что тут как повезет.
Ну вот и я о том же
аванс и накладная минус аванс были указаны двумя строчками
В одном периоде один документ, вне зависимости, что оплата произведена по счету.
аванс и накладная минус аванс были указаны двумя строчками
В одном периоде один документ, вне зависимости, что оплата произведена по счету.
Есть где-то письменное доказательство от законодателей?
Оплату аванса НЕ НАДО показывать в отчёте.... Я получила ТАКОЙ ответ из ВИДА...
Просто Мы аванс проплатили в Мае и до сих пор не получили товар( соответственно и нет накладной на товар) Поэтому сижу и жду Когда можно будет отчитаться...
Речь идет в случае, если мы получили аванс.
Извиняйте
Если оплатили аванс,то Вы имеете право на отчисление предналога, а уж показывать или нет,это Ваше решение.ВИД у нас много чего может ответить,но разговор к делу не пришьёшь,только потом штрафами обложат со всех сторон
а если оплатили по Латвии и есть налоговый счет, то почему не надо то?
Оплату аванса НЕ НАДО показывать в отчёте.... Я получила ТАКОЙ ответ из ВИДА...
97.pants Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis
(1) Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.pantapirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
Если по Латвии то надо, а по телефону у нас в ВИДе и не говорят иногда.
Закрыть
Краткое описание нарушения