Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Nodokļu grām.uz uzņēmumu ar atpakaļejošu datumu К списку тем
Nodokļu grām.uz uzņēmumu ar atpakaļejošu datumu
Labdien! Man EDSā tikai augustā atnaca pazinojums, ka darbiniekam no 01.junijapie mums ir registrēta nodokļu grāmatiņa. Lai gan pats viņs neko neesot darījis, bet nu tas lai paliek - kādā veidā viņa tur tika piereģistrēta...
Protams alga par juniju un juliju tika rēķinata bez neapl.minimuma...ko tagad darīt? pārrēķinat? Labot ar atpakaļejošu datumu?
Sanak, ka par tiem 2 menešiem mēs esam pāermaksājuši IIN valsts kasē un mazāk izmaksājuši darbiniekam uz rokas (principā algas tpaāt ir mazas, summetaja darba laikā sanāk tikai kādi 20 Eur mēnesī, bet vienalga tak japiemero ari tā neapl.minimumadaļa, kas nu tur sanāk, lidz ar to nesanak maksat IIN)
Vispar kaut kads stulbums ar taam gramatinam, taa jau ari likas, ka buus putra....
loti gaidīšu jusu domas un pieredzi!
Ответы (24)
96. Piemērojot likuma 13.pantapirmās daļas 1.punktu darba devējs, pamatojoties uz fiziskās personas algas nodokļa grāmatiņā izdarītajiem ierakstiem par tiesību uz nodokļa atvieglojumu rašanos vai zušanu, veic taksācijas gada nodokļa pārrēķinu, ja nodokļa atvieglojums nav bijis piemērots par visu laiku no taksācijas gada sākuma līdz taksācijas gada beigām, par kuru personai ir bijušas uz to tiesības, vai ir bijis piemērots par ilgāku laiku, nekā personai ir bijušas uz to tiesības, un ietur papildus aprēķināto nodokli vai atmaksā par daudz ieturēto nodokli nākamajos taksācijas gada mēnešos pēc nodokļa grāmatiņā izdarīto ierakstu par tiesībām uz nodokļa atvieglojumiem aktualizēšanas.
Tad kas ir reāli jādara - ar nākamo algu darbiniekam jāpiemaksā visa trūkstošā summa?
Bet ko ar atskaitem - jalabo?
Un kas ar prmaksato IIN Valsts kase? Tie varetu but tikai kadi 10 Eur, tik maza summa, ka nez vai ir pratigi kepaties, lai atprasiitu VIDam parmakssu...
Es izdrukātu VIDa e-pastu un neko nepārrēķinātu - lai darbinieks iesniedz gada deklarāciju
Vai var visu atstat kaa ir, augustu rekinat pareizi, bet par juniju un juliju tad vins pats gada beigās var iesniegt deklarāciju, la iatgutu pārmaksāto iin....? ja vispar del tadas mazas summas vnam bus velme darities..
mani mulsina tas, ka es kaa gramatvedis neesmu vainigs pie shis putras un man jadomaa kaa labot///
Piekrītu Andai.
MVVNACFDV
Vispar kaut kads stulbums ar taam gramatinam, taa jau ari likas, ka buus putra....
loti gaidīšu jusu domas un pieredzi!
Stulbums jau ir arī ar vienu otru grāmatvedi.....pieņemot darbā būtu jāpajautā par ANG.
Visu šo gadu šis darbinieks stradaja bez algas gramatinas, viss bija kartibaa, kamer augustaa uz epastu atnaca pazinojums, ka no tomer no 1. junija vina gramatina ir pie mums... cilveks pats neko nav darijis, un ari nonemt var tikai vins pats.
Tas, ka neko nav darījis, ir pilnīgas muļķības.
надо пересчитывать и пересдавать
как бы грустно это не звучало
ok, tas ka es atmaksaju pie nakamas algas darbiniekam, tas ta kaa butu skaidrs.
Bet kaa ir iisti ar parmaksato IIN? Nodou precizetas atskaites par juniju, juliju un tad VIDs pats atskaitīs vai stāvēs kā pārmaksa? Negribās dēļ tādas summas uzprasīties uz kaut kādu pārbaudi...
Vienigais interesē kā pareizāk to visu salabot.
Protams, ja izlemsiet veikt pārrēķinu.
Jāiesniedz precizējumi.
Es esmu iesniedzis gada beigās par visu gadu - nekādas pārbaudes nebija. Jo uzlika apgādībā bērnu ar 2,5 gadus atpkaļejošu datumu.
Protams, darbinieks mans "korišs", citādi jau es tā necenstos.
VIDs pats stāvēs kā pārmaksa
да
посмотрите по выпискеи в следующем месяце заплатите ИИН меньше
Tikai neaizmirstiet jauko faktu- soc atskaitē IIN ar (-) nevar iesniegt tātad šai gadījumā precizējiet KATRU soc atskaiti kurā tika ielikts ieturēts IIN . Tas ir maigi sakot debīlisms
возможно, ошибаюсь, но минусовать ИИН можно, с соцем сложнее
Es izdrukātu VIDa e-pastu un neko nepārrēķinātu - lai darbinieks iesniedz gada deklarāciju
И я так же делаю.
возможно, ошибаюсь, но минусовать ИИН можно, с соцем сложнее
По ПНН нет никаких проблем исправить сумму в отчете.
В данном случае речь идет об исправлении всего одного отчета за июль, в котором была указана удержанная сумма ПНН с зарплаты за июнь.
ПНН за июль появится только в отчете за август.
В чем проблема исправить один отчет?
В отчёте указывается сумма, которая фактически удержана при выплате зарплаты. Исправление отчёта означает, что вы удержали одну сумму, а в отчёте указали другую. Но, ведь, это не так!
Удержите в следующих месяцах меньше, пока не выровняется.
В отчёте указывается сумма, которая фактически удержана при выплате зарплаты. Исправление отчёта означает, что вы удержали одну сумму, а в отчёте указали другую. Но, ведь, это не так!
Удержите в следующих месяцах меньше, пока не выровняется.
Исправление отчета всего лишь означает, что выплатили неправильную сумму. И вот её в след.месяце нужно откорректировать. А сам отчет придется пересдать.
Приняли работника в июле. Налоговой не было. Августом пришли исправления -книжка подана с 01/06/14. Как дальше жить?
Tikai neaizmirstiet jauko faktu- soc atskaitē IIN ar (-) nevar iesniegt tātad šai gadījumā precizējiet KATRU soc atskaiti kurā tika ielikts ieturēts IIN . Tas ir maigi sakot debīlisms
А при чём тут социальный и применение необлагаемого?
Приняли работника в июле. Налоговой не было. Августом пришли исправления -книжка подана с 01/06/14. Как дальше жить?
Застрелиться!
Работник подаст годовую декларацию и спокойненько использует июньский необлагаемый минимум.
Закрыть
Краткое описание нарушения