Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

avanss no pakalpojuma saņēmēja ES un PVN deklarācija К списку тем

avanss no pakalpojuma saņēmēja ES un PVN deklarācija
Labdien !
Saņēmām avansu par marketinga pakalpojumiem no ES pvn maksātāja, pakalpojumu paredzēts sniegt gada laikā. Vai šī summa PVN deklarācijas 48.2 ailē jāuzrāda mēnesī kad saņemts avanss vai nezinu kad, jo komunikācija notiek caur epastu un nekādu pieņemšanas dodošanas aktu parakstīt nav paredzēts, aizsūtam izdarīto darbu aprakstu un viss.
Daiga13
Daiga13 12.11.2014 12:57
122 сообщения на сайте

Ответы (8)

Полученные авансы декларируются в месяце их получения.
Tt7
Tt7 12.11.2014 13:19
37863 сообщения на сайте
У них же аванс из ЕС, разве его показывают в месяце получения?
Sof_b
Sof_b 12.11.2014 13:24
1927 сообщений на сайте
Да.
Avt
Avt 12.11.2014 13:41
816 сообщений на сайте
У них же аванс из ЕС, разве его показывают в месяце получения?
Sof_b
Sof_b 12.11.2014 13:24
1830 сообщений на сайт

За товар не показывают, а за услуги надо
Diletant
Diletant 12.11.2014 13:48
258 сообщений на сайте
1 мес. нам выставили счет на предоплату из ЕС - услуга
2 мес. оплатили 60%
3 мес. выставили Invoice 100%
3 мес. оплатили 40%
6. мес. предоставлена услуга

В НДС декл. во 2 мес. показываем полученную услугу из ЕС на сумму предоплаты 60%
В НДС декл. в 6 мес. показываем полученную услугу из ЕС на сумму на оставшиеся 40%
Правильно? на практике показали в НДС декл тогда когда и показал партнер))), но хотелось бы узнать все таки как правильно
Otkat
Otkat 12.11.2014 14:22
1274 сообщения на сайте
Es arī iedomājos, ka saņemtā nauda - avanss būtu jāiekļauj 48.2 ailē, tomēr VID konsultanti atbildēja, ka jāiekļauj, tad kad visa nauda būs samaksāta, bet manā gadījumā avanss ir par visu pakalpojumu? Principā VID nevarēja atbildēt :))
Daiga13
Daiga13 12.11.2014 14:36
122 сообщения на сайте
Хм, я бы показал оставшиеся 40 % в 3 мес, но возможно я не прав
Diletant
Diletant 12.11.2014 15:55
258 сообщений на сайте
Правильно? на практике показали в НДС декл тогда когда и показал партнер))), но хотелось бы узнать все таки как правильно
Otkat 12.11.2014 14:22
Когда партнеры показывают одинаково, у ВИДа вопросов не возникает
Ser
Ser 12.11.2014 20:04
3685 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.