Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
avanss no pakalpojuma saņēmēja ES un PVN deklarācija К списку тем
avanss no pakalpojuma saņēmēja ES un PVN deklarācija
Labdien !
Saņēmām avansu par marketinga pakalpojumiem no ES pvn maksātāja, pakalpojumu paredzēts sniegt gada laikā. Vai šī summa PVN deklarācijas 48.2 ailē jāuzrāda mēnesī kad saņemts avanss vai nezinu kad, jo komunikācija notiek caur epastu un nekādu pieņemšanas dodošanas aktu parakstīt nav paredzēts, aizsūtam izdarīto darbu aprakstu un viss.
Ответы (8)
Полученные авансы декларируются в месяце их получения.
У них же аванс из ЕС, разве его показывают в месяце получения?
У них же аванс из ЕС, разве его показывают в месяце получения?
Sof_b
Sof_b 12.11.2014 13:24
1830 сообщений на сайт
За товар не показывают, а за услуги надо
1 мес. нам выставили счет на предоплату из ЕС - услуга
2 мес. оплатили 60%
3 мес. выставили Invoice 100%
3 мес. оплатили 40%
6. мес. предоставлена услуга
В НДС декл. во 2 мес. показываем полученную услугу из ЕС на сумму предоплаты 60%
В НДС декл. в 6 мес. показываем полученную услугу из ЕС на сумму на оставшиеся 40%
Правильно? на практике показали в НДС декл тогда когда и показал партнер))), но хотелось бы узнать все таки как правильно
Es arī iedomājos, ka saņemtā nauda - avanss būtu jāiekļauj 48.2 ailē, tomēr VID konsultanti atbildēja, ka jāiekļauj, tad kad visa nauda būs samaksāta, bet manā gadījumā avanss ir par visu pakalpojumu? Principā VID nevarēja atbildēt :))
Хм, я бы показал оставшиеся 40 % в 3 мес, но возможно я не прав
Правильно? на практике показали в НДС декл тогда когда и показал партнер))), но хотелось бы узнать все таки как правильно
Когда партнеры показывают одинаково, у ВИДа вопросов не возникает
Закрыть
Краткое описание нарушения