Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN deklarācija
LV uzņēmums samaksājis naudu Lielbritānijā reģistrētam uzņēmumam, kurš NAV nodokļu maksātājs.
Kā šo darījumu pareizi atspoguļot PVN deklarācijā un pielikumos?
Es darījuma summu uzrādīju 50. rindā, PVN 54. un 63. rindā.
Tādu skaidrojumu par līdzīgu darījumu atradu arī ***censored***.
Bet EDSā šādu variantu negrib akceptēt. Vai kau kaut kas ir nepareizi?
Jau iepriekš, pateicos!
Ответы (5)
Наверное в в ПВН 1,1 не показали.
Norādīju pielikumā I-1.
Ja EDSā aizpilda 50.rindu tad automātiski aprēķinās PVNs 55.rindā un attiecīgi prasa aizpildīt arī 64.rindu Bet man vajag 54 un 63 rindas!
50 не надо заполнять. Только 54 и 63.
Jā, izrādās arī uz www.***censored*** ekspertu viedokli ne vienmēr var paļauties!
Tur ir rakstīts, ka jāatspoguļo arī 50., bet tas nav pareizi.
50 - только если это ПВН-плательщик из ЕС. Все неплательщики в 54 и 63 и ПВН 1,1.
Закрыть
Краткое описание нарушения