Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Расчет авансовых платежей К списку тем
315678 13.01.2015 16:28
595 сообщений на сайте
595 сообщений на сайте
Ответы (19)
Vajag, līdz tiks nodota UIN deklarācija par 2014.gadu
Amukane 13.01.2015 16:53
11 сообщений на сайте
11 сообщений на сайте
Если Вы платите авансовые в 2015 году (январь-апрель),то они засчитываются за 2015 год (по UIN декларации).Если налог в 2014 году меньше,чем заплачено по авансам,то у вас просто появляется переплата.Можете просить вернуть её на счёт или перекинуть на другие налоги или оставить как есть
За 4 месяца этого года ?
315678 13.01.2015 17:01
595 сообщений на сайте
595 сообщений на сайте
Спасибо.
315678 13.01.2015 17:02
595 сообщений на сайте
595 сообщений на сайте
За 4 месяца этого года ?
За 4 месяца 2015 года перейдет в погашение налога за 2015 год, т.е. уже в 2016 году.
например,после подачи декларации еще осталась переплата= 1000 евро, авансовые платежи емемесячно должны быть по 200 евро. Вопрос: нужно платить ежемесячно 200 евро, несмотря на остаток или же можно не платить , пока по расчетам есть этот остаток?
Вопрос: нужно платить ежемесячно 200 евро, несмотря на остаток или же можно не платить , пока по расчетам есть этот остаток?
Пока есть переплата, можно не платить. Только расчеты сверить необходимо с данными ВИДа.
Пока есть переплата, можно не платить. Только расчеты сверить необходимо с данными ВИДа.
нужно платить ежемесячно 200 евро
Я так понимаю, что Ваша переплата получилась после подачи Декларации за 2014 год.
Теоретически можно не платить авансовые платежи 2015 года, но на практике в прошлом году столкнулась с тем, что ВИД нашу декларацию отобразил в своей базе только через пару месяцев после сдачи. И все это время висел долг по авансу...Ох наругалась я с ними тогда...
Чтобы не открывать новую тему. Кто сталкивался - подскажите.
Есть переплата авансов UIN.
Варианты:
1. попросить вернуть на счёт;
2. попросить переплату напрвалять на IIN и VSAOI (если можно, т.к. когда-то соц.бюджет был отделён) по мере сдачи ежемесяного Ziņoums;
3. каждый месяц просить гасить.
По третьему варианту - после сдачи отчёта (у этой фирмы - 15-е) или перед сроком удержания и уплаты IIN (обычно 8 - 10-е)? Т.к. скорей всего успеют начислить kavējuma naudu.
Есть переплата авансов UIN.
Варианты:
1. попросить вернуть на счёт;
2. попросить переплату напрвалять на IIN и VSAOI (если можно, т.к. когда-то соц.бюджет был отделён) по мере сдачи ежемесяного Ziņoums;
3. каждый месяц просить гасить.
По третьему варианту - после сдачи отчёта (у этой фирмы - 15-е) или перед сроком удержания и уплаты IIN (обычно 8 - 10-е)? Т.к. скорей всего успеют начислить kavējuma naudu.
Только вашему руководству решать,что делать с этими деньгами.Предложите им эти три варианта (можете высказать своё мнение),что решат,на то и напишите заявление в ВИД.
Ну у каждого свои заморочки, что для кого важнее. Если нет проблем с оборотными, то переносите на другие налоги, если денежек не хватает, то просите на счёт. Если сумма не аховая, то вернут без особых вопросов в течении месяца. На другие налоги просто пишите заявления, на какой налог и сколько перекинуть. За исключением налога на недвижимость, все остальные зачитываются без проблем.
Спасибо!
Сумма не аховая. И всё же - могу попросить "наперёд"? Сначала попросить и потом сдать отчёт Ziņojums? Сейчас везде - нули, кроме UIN.
Сумма не аховая. И всё же - могу попросить "наперёд"? Сначала попросить и потом сдать отчёт Ziņojums? Сейчас везде - нули, кроме UIN.
Да одновременно с отчётом заявление можете подавать, типо, фирма просит зачесть из переплаты ПНП такой то налог, в такой то сумме , такой то датой оплаты.
Писал заявление после подачи отчетов с просьбой направить переплату на такие-то налоги в такой-то сумме и разницу на счет.
Переплату направляли на погашение уже обозначенных сумм налогов к оплате. т.е. после подачи отчетов- переплату с одного налога на формирование переплаты по другому налогу не делают.
Переплату направляли на погашение уже обозначенных сумм налогов к оплате. т.е. после подачи отчетов- переплату с одного налога на формирование переплаты по другому налогу не делают.
В бланках ВИДа есть заявление на переплату ПНП, его заполняйте, там и указывайте на какие налоги и сколько
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть