Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN
Dobrij denj'!
Pozalujsta , kto mozet otvetitj na takoj vopros : na kakom schete ucitivatj uplachennij avansom v bjudzet PVN,( summa neobhodimaja pri rastomazivanii tovara na granice). Esli na Dt 2910 ?
Ответы (7)
eta summa srazu idjot na 5721.
D2620 K5721
eto ot 1.maja
izvinjajus
D5721
K2620
a ja stavlju D2910 (avansov platezi po PVN)
v VID mne skazali, 4to etu summu nelzja stavitj na 5721 i nelzja spisivatj srazu v prednalog, a spisivatj tolko po polu4enim muitas deklarac na summu, kotoraja ukazana v muit dekl. Ja tak i delaju.
А что значит "авансовые платежи по PVN" ? Если это предналог (то есть Вы уплатили за какой-то товар с НДС ), то почему его нельзя ставить на дебет 5721? Если честно, то не понимаю вопроса.
Это не предналог. Это депозит, который вносится на счет СГД, а потом из него снимают деньги на таможенные платежи.
Поэтому он сначала идет куда-нибудь на счет дебиторов 23ХХ, а потом после растамаживания уже пойдет в предналог.
Спасибо, Maija, за пояснение, я с этим не сталкивалась.
Закрыть
Краткое описание нарушения