Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
годовая декларация ндс К списку тем
Ответы (9)
57.rindā –
26.21.1.3 priekšnodokļa korekcijas vērtību saskaņā ar likuma 106.pantaceturto daļu (tikai nodokļa deklarācijā par taksācijas gada pēdējo periodu);
(Ar grozījumiem, kas izdarīti, ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada3.janvāra noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 163.1punktu.)
...И в Декларации отражается не в том месяце, когда списание было !!! Вы же в середине года не знаете сверх нормы это будет или нет. А указываете в декабрьской декларации!!!
Аргументируйте, пжл...
"Ja taksācijas gada laikā veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija, saskaņā ar PVN likumā noteiktajām prasībām PVN maksātājam ir jāiesniedz gada deklarācija. Tas attiecas uz šādām situācijām:
•ja PVN maksātājs ir koriģējis maksājamā PVN summu (67.rinda), piemēram, par piešķirtajām atlaidēm par veiktajām preču piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējos taksācijas periodos;
•ja PVN maksātājs ir koriģējis atskaitāmā priekšnodokļa summu (57.rinda), piemēram, par saņemtajām atlaidēm, par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, preču virsnormu zudumiem un zādzībām u.c. gadījumos;"
23 сообщения на сайте
Просто кажется нелогичным сдавать то, что уже отражено в месячной Декларации. Все равно в результате ноль.