PVN при импорте ОС
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, куда "пристроить"в декларации по PVN и в проводках начисленный в декларации (импорт), но не уплаченный при ввозе основного средства PVN, , если ОС продано раньше 1 года.