PVN deklarācija- imports no trešajām valstīm
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в декларации ситуацию. За декабрь две поставки товара из 3-ей страны. У фирмы есть разрешение на особый режим уплаты ПВН, т.е. платим не сразу. Согласно методике показываю начисленный ПВН в строках 52 и 61. В этот же период платим в бюджет ПВН за первую поставку. Остаемся должны государству ПВН за вторую поставку. И тут у меня непонятки, как это отобразить, кого в приложение пихать
Для начала с кодом I показала счета поставщиков и номера таможенных деклараций. А как платеж в гос.кассу показать?


