Saņemtā avansa norakstīšana un PVN
Labdien!Klients pirms 5 gadiem iemaksājis avansu, no tā tika aprēķināts PVN (D 2392) un pārskaitīts
budžetā, bet 2015.g. uzņēmums ir likvidēts.
Kā būtu vispareizāk norakstīt šo avansu un ko darīt ar PVN?
Paldies!
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.
Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.