Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
pvn
Добрый день.
Ситуация следующая:
Мы - пвн плательщики, купили товар в Германии (пвн плательщики) и продали в Литву (НЕ пвн плательщику) с доставкой в Литву (не ввозили на территорию Латвии).
Invoice выписан с Латвийским пвн - попадает в приложение 1 часть 3.
Вопрос:
Немецкая фирма покажет нас в пвн отчете.
Мы их не показываем, т.к товар в Латвию не заходил. В приложении 2 пвн отчета тоже не показываем продажу в Литву. Что не так?
Ответы (5)
Немцев показываете в ПВН1-2, литовцев в общей куче в ПВН1-3
т.е не смотря на то, что товар не завозили в Латвию все же показываем в ПВН1-2?
Спасибо.
Вас немцы задекларируют, потому как они 0% применили
да, конечно. Еще раз спасибо.
По идее, Вы не должны были применять Латвийский НДС. Вам нужно узнать, не должны ли Вы регистрироваться в Германии в соответствии с их законодательством, чтобы продать товар в Литву. Сделку с Литвой не показываете.
Закрыть
Краткое описание нарушения