Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Выход из НДС регистра.
Подали заявление на выход из НДС регистра. Решение ВИДа положительное, исключили 08.07. Отчёты сдавали поквартально. Теперь нам нужно сдать декларацию за период 01.07.-07.07. А в неё нужно включать начисленный НДС на остатки товара или эта сумма покажется только в "Paziņojums par PVN samaksu"? Основных средств нет на балансе. Спасибо.
Ответы (14)
Отдельно декларация в течение 20 дней и отдельно PVN от остатков с Paziņojums в течение 30 дней.
Добрый день!
Животрепещущий вопрос подняли. Какая причина у Вас была на выход из НДС регистра? У нас этот вопрос встал потому, что плохо дела с реализацией, за прошлый год порядка 30 тыс. евро и предоставляем услуги в основном физическим лицам, предналог совсем снизился. Еще интересует : ВИД не назначил ли аудит, был опыт, когда попросили вернуть переплату по налогу, то был аудит сначала.
PVN pārmaksa - tas ir pavisam cits jautājums.
Ja vēlaties izstāties no PVN maksātājiem - rakstiet VIDam brīvā formā iesniegumu, norādot - sakarā ar realizācijas apjoma ievērojamu samazināšanos.
Vispirms gan aprēķiniet, vai Jums tas nebūs pašiem par sliktu. Jo priekšnodokli atskaitīt vairs nedrīkst;esiet.
Un arī tagad būs jāatmaksā PVN par PL un par krājumiem (ja tādi ir).
Решили выйти, потому что снизилась реализация ( за 12 месяцев не должна превышать 50000 евро), клиенты- физ.лица, с ЕС не работаем. После заявления через 6 рабочих дней получили решение, потом ещё через 2 дня исключили из регистра. Аудита пока не было.
Спасибо за инфу. Вдохновили

Остаточная ст-ть ОС почти нулевая и запасы такие же.
Спасибо за инфу. Вдохновили

Остаточная ст-ть ОС почти нулевая и запасы такие же.
Согласен с Айваром. Только Вы не прочли его вторую часть. Прежде, чем принимать решение - посчитайте. Какой бы ни был предналог, Вы на эту сумму экономите по сравнению с UIN. UIN от суммы предналога, например, 100 - 15 €, которые уменьшают UIN. А если фирма в убытках - вообще никакой экономии. Другое дело, раз Вы работаете с "физиками", то можете сделать дешевле, поднимутся продажи, или частично поднимете цену. Вариантов для размышлений много.
Другое дело, раз Вы работаете с "физиками", то можете сделать дешевле, поднимутся продажи, или частично поднимете цену.
Ага, до тех же 50к€

И всё пойдет по кругу.
Добрый день! При выходе из ПВН регистра, если я правильно понимаю, нужно вернуть предналог на остатки основных средств, материалов и сумм по не выплаченным авансовым отчетам. А вот вопрос: сумма незавершенного строительства сюда тоже относится? Это были выполнены когда то работы по перепланировке здания, но до конца не завершены и на ст-ть здания не отнесены.
и сумм по не выплаченным авансовым отчетам
???
что остатки по авансовым отчетам не учитываются? А что с незавершенкой?
что остатки по авансовым отчетам не учитываются?
Не поняла, как деньги связаны с ПВН???
Ну да. Где-то об этом прочла. А вот незавершенка???
Зависит от того, куда Вы отнесли PVN по этим расходам. Если уменьшали на них платежи в бюджет, то надо возвращать. Если висит на отдельном учёте - добавляете к незавершёнке.
Закрыть
Краткое описание нарушения