Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

PVN reverss un atlaide no piegādātāja К списку тем

PVN reverss un atlaide no piegādātāja
Palīdziet, lūdzu.

Man ir Debit note no LR nodokļu maksātāja EU piegādātājam atlaide 2% par iepirkto preci par konkrēto periodu.
Piegādātājs pats tādu formu atsūtīja. Apakšā ir rakstīts Reverse charge Article 138 (1) EU VAT Directive 2006/112/EC.
Sanāk, ka PVN deklarācija es viņu parādu 45 rindā pēc tās atsauksmes uz direktīvu, bet darījuma būtība jau nav tāda, atlaide nav mans PVN apliekams darījums ar Reversu. Vai es kaut ko nepareizi nesaprotu?
Kiraa
Kiraa 30.11.2016 09:45
225 сообщений на сайте

Ответы (3)

Arī es no šāda jautājuma "kaut ko nepareizi nesaprotu".
Aivars007
Aivars007 30.11.2016 09:50
26981 сообщение на сайте
Man ir Debit note no LR nodokļu maksātāja EU piegādātājam atlaide 2% par iepirkto preci par konkrēto periodu.
Piegādātājs pats tādu formu atsūtīja. Apakšā ir rakstīts Reverse charge Article 138 (1) EU VAT Directive 2006/112/EC.

Pēc atsauksmes rēķina PVN deklarācijā to darījumu uzrādu uz ES dalībvalstīm piegādātās preces.
Bet pēc būtības atlaidei jārēķina reverss ar "-" Ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm.

Kur tad pareizi būtu uzrādīt?
Kiraa
Kiraa 30.11.2016 09:56
225 сообщений на сайте
Domāju, ka kāds no kolēģiem saprot. Es - joprojām nē. Atvainojos, ka iejaucos.
Aivars007
Aivars007 30.11.2016 10:03
26981 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.