Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Счет (товар возвращен назад) К списку тем

Счет (товар возвращен назад)
Добрый день.
Помогите,пожалуйста разобраться!
Мы купили материалы на сумму 400 евро. Чуть позже, в этом же месяце, вернули назад и выписали накладную на ту же сумму.
Та фирма выслала нам счета с минусами. Провела их в налоговой и нашу накладную тоже с другой стороны.
Мы провели накладную свою только( PVN 3.daļa). Понятно что надо сделать исправление,чтобы было с 2 сторон показано. НО разве мы должны указать эту сумму PVN 1.daļā с минусом?
Еще они говорят что должны нам эти 400 евро, но их счета на эту сумму мы не оплатили ведь. Т.е.никто никому не должен.
Help, уже голова кругом
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:41
60 сообщений на сайте

Ответы (38)

Фигнёй вы позанимались напару, никому и ничего не надо было декларировать, потому как всё было в одном периоде таксации.
Tt7
Tt7 14.12.2016 11:47
37863 сообщения на сайте
Или вернули товар возвратной накладной или получили кредитсчет....,у вас то и это?
Получили товар 400-вернули 400. ВСЕ.У вас 3 документа,а надо 2.
Nak
Nak 14.12.2016 11:48
9201 сообщение на сайте
вот и я о том же но им прямо надо... просто если я в 1 части покажу с минусом, а в 3 части с + то это будет неправильно ведь? Тогда надо и в 1 части с +
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:49
60 сообщений на сайте
нам фирма прислал кредит счет (с - )
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:50
60 сообщений на сайте
и наша фирма выписала накладную
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:51
60 сообщений на сайте
Выкиньте все документы ф топку! В декларации ни им не Вам ничего показывать не нужно, ибо сделки не произошло в рамках одного месяца.
Sletla
Sletla 14.12.2016 11:57
13525 сообщений на сайте
я бы с удовольствием... но они показали (((
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:58
60 сообщений на сайте
что они показали???конкретно
Nak
Nak 14.12.2016 12:00
9201 сообщение на сайте
1.Mēs, PVN deklarācijā rēķinus summā par 410.43 EUR Uzrādām.
2. Jums vajag rādīt Pavadzīmi 2016-004 PVN deklarācijā.
3. Uz šo brīdi Jums ir neapmaksāti četri kredītrēķini, kas ir izrakstīti uz pamatojoties uz Jūsu atgr. preces rēķinu 2016-004. (Mēs Jums parādā 410.43)

Вот
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 12:04
60 сообщений на сайте
Отвал башки! На кой выписывать кредитный счёт, если покупатель вернул товар по своей накладной? Или опять так программа считает?
Tt7
Tt7 14.12.2016 12:31
37863 сообщения на сайте
Первым делом - Перечитать правила КабМина о заполнении декларации и приложений

далее:

1) Сделайте сверку, подробную, со списком всех документов. Если на один и тот же возврат есть два документа -ваша возвратная накладная и кредитный счёт поставщика, проводите только один из доков, лучше их кредитный счёт, номер документа должен быть одинаков, иначе невозможно сравнивать.

2) По декларации: Получение -возврат товара отражаются только в PVN 1.daļa.
Получение товара со знаком плюс, возврат со знаком минус. По результату итог либо в общую сумму сделок с партнёром в строку V , либо в общую строку T.

3) В PVN 3.daļa показывают только продажу, все возвраты в PVN 1.daļa.
Allda
Allda 14.12.2016 12:38
2932 сообщения на сайте
я бы с удовольствием... но они показали (((
Anet19902 14.12.2016 11:58
400 евро в приложение попадают в общую кучу или у Вас там какие-то особенности?
Sletla
Sletla 14.12.2016 14:35
13525 сообщений на сайте
какая страшная история!
Bateikin
Bateikin 14.12.2016 21:36
10823 сообщения на сайте
Да, история страшная
они говорят, что нам надо указать свою накладную о возврате только в 3 части декларации и все....Да разве это правильно?

Jums nekas nav jāuzrāda 1.daļā . Jūs uzrādāt PVN 3. daļā to pašu summu ko mēs summāri atņemam PVN 3. daļā
Anet19902
Anet19902 15.12.2016 13:47
60 сообщений на сайте
Ну вы в ПВН1-3 части вообще ни при чём, это декларирует только продавец, если всё в одном периоде таксации, а в данном случае вообще нет сазинатой вертибы, потому как всё уходит в 0, нечего декларировать.
Tt7
Tt7 15.12.2016 15:08
37863 сообщения на сайте
вот и об этом думаю. Надо наверно удалить нашу накладную из 3 части и все. На данный момент получается, что мы переплатили PVN, так как показано с 1 стороны только. Я так понимаю....
Anet19902
Anet19902 15.12.2016 15:24
60 сообщений на сайте
Если в одном и том же периоде таксации есть продажа и возврат, то в декларации отражается только разница, как в начисленном налоге, так и в отчисленном. Если нетто результат получается 0, то ничего не декларируется вообще.
Tt7
Tt7 15.12.2016 15:35
37863 сообщения на сайте
Правила КабМина о заполнении декларации и приложений Nr 40

2013.gada15.janvārī
Allda
Allda 15.12.2016 16:07
2932 сообщения на сайте
мне так надоели эти счета, позвонила в VID, сказали ничего указывать не надо. В этом и есть вся истина. Написала фирме той, что удаляем из отчета нашу накладную и все. Посмотрим,что ответят. Может еще что интересное придумают
Всем большое спасибо!
Anet19902
Anet19902 16.12.2016 14:18
60 сообщений на сайте
Я Вам об этом два дня назад ещё сказала
Tt7
Tt7 17.12.2016 01:16
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.