PVN būvniecība
Labdien, pieredzējušie grāmatveži.Situācija ir sekojoša - esmu pasūtītājs, juridiska persona, PVN maksātājs. Nolēgts līgums par būvniecības darbiem (ar reverso PVN).
Saņemts avansa rēķins no būvnieka oktobrī 1000 EUR, avansa rēķins novembrī 1000 EUR un decembrī gala rēķins par izpildītajiem darbiem 5000 EUR (t.sk. avansa rēķini). Vai es rīkojos pareizi uzrādot reverso PVN oktobra deklarācijā par 1000 EUR, novembra deklarācijā par 1000 EUR un decembra deklarācijā par 3000 EUR?
Vai arī reversais PVN jāuzrāda decembrī par visiem 5000 EUR?
Jau iepriekš, paldies!