Kārtējie EDS brīnumi
Es par daudz ko vairs nebrīnos, pat neķeros vēl klāt gada pārskatiem, cerībā, ka būs vēl kādi uzlabojumi...Nu bet nu pat jau ir par traku. Iesniedzu PVN mēneša deklarācijas diviem klientiem, kam periods, manuprāt, ir mēnesis (iepriekšējo 12 mēnešu apgrozījums virs 80 tūkstošiem).
Abiem saņēmu sekojošu paziņojumu no EDS:
"Nodokļu maksātāja Nr. XXX iesniegtais dokuments "PVN taksācijas perioda deklarācija" Nr. YYY nav pieņemts, jo nekorekti norādīts taksācijas periods. PVN deklarācija ir jāiesniedz:
- reizi mēnesī, ja iepriekšējā gada vai taksācijas gadā ar PVN apliekamais apgrozījums pārsniedz 50000 EUR;
- reizi ceturksnī, ja iepriekšējā gada ar PVN apliekamais apgrozījums ir mazāks nekā 50000 EUR;
Pēc VID datiem NM XXX PVN deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī."
Nu labi, nesniegšu. Bet pēc tam izdomās sodīt par savlaicīgu deklarācijas nesniegšanu. Vai atkal jāraksta KAC?