Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Перевозки, ПВН декларация К списку тем
Перевозки, ПВН декларация
Добрый день!
Хочу разобраться с правильностью отражение сдлки в ПВН декларации
1. Фирма, LV PVN, получила заказ от ES PVN на перевозку груза из ЕС страны в 3 страны - отражаем в строке 48,2
2. Перевозу выполняют ЕС плательщики - из ЕС до таможенной зоны в Литве, далее из таможенной зоны Литвы в 3 страну.
И тут вопрос - литовцы на перевозку из своей таможенной зоны в 3 страну нам дают счет с 0% и ссылкой на их статью, аналог нашей 46. И где тогда мы должны их показывать? Разве не с реверсом и 44 статьей Директивы они должны выставлять?
4. И что требовать в счете с перевозчиков из ЕС в таможенную зону Литвы - тоже реверс?
5. И еще получили счет за перегрузку товара в самоей таможенной зоне от LT PVN - с 0% и нашим аналогом 46 статьи - так и должно быть и в ПВН декларации не отражаем их
Ответы (17)
Методичку читала, форум тоже. Больше всего смущают литовцы в 0%
Как-то не очень понятно, чей груз везут и кто оказывает транспортные услуги.
Если "...фирма, LV PVN, получила заказ от ES PVN на перевозку груза из ЕС страны в 3 страны...", значит она и есть перевозчик?
Литовцы тут каким боком? Они заказчики услуги (ES PVN )? Тогда почему счёт за услугу от них, а не им?
У латвийской фирмы нет машин, они логисты. И нанимают другие фирмы, чтобы фактически отвезли груз
Ну если методичку читали, то вопросов быть не должно. Все правильно литовцы делают.
Те литовцы, которые в таможенной зоне перегружает правильно. А вторые литовцы? Тоже 0? А где ж мне тогда в декларации отражать. Альбина, может скажите, где конкретнее смотреть?
А у нас с какой ставкой была бы перевозка из своей таможенной зоны в 3 страну?
У нас была бы с 0. И показали бы ее в 48 строке, а в расшифровке не показали бы вообще. Так? То есть, мы литовцев вообще нигде не показываем, даже в пвн 1-2?
Ну вот и они так показывают. А что им делать в ПВН1-2, если счет с 0?
Хотя, все услуги данной сделки выставляются на ЕС плательщиков. И место оказания услуги в соответствии с 19 статьей, т.е. страны ЕС. Тогда, если бы мы из нашей таможенной зоны везли литовцам груз в 3 страну, то указывали бы их в строке 48.2 и в ПНВ 1-3. Или у меня в голове полная каша
Еще раз, вдохну-выдохну. Литовцев, как поставщиков услуг нигде не показываем. Правильно?
А тех перевозчиков - из ЕС на литовскую таможню - они ж тоже с 0 должны ставить. И их тоже нигде?
Спасибо большое, Альбина. Это методичка мимо прошла, я все про заполнение ПВН декаларации читала и прочие ответы и вопросы по применению ПВН. Почитаю, надеюсь, что многие вопросы отпадут
Прочитала методичку. И у меня теперь вопрос по первым перевозчикам. Если они везут товар из ЕС в Литву, не на таможенный склад - тогда просто реверс. А если на таможенный - тогда опять 0%?
Почему 0% ? По мне, это обычный реверс. Или это одна перевозка?
Перевозка одному заказчику состоит из 2-х частей и 2 исполнителя.
Тогда первая перевозка с реверсом, вторая с 0%
Большое спасибо! С праздником и всего Вам наилучшего!
Закрыть
Краткое описание нарушения