Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

оплата расходов не фирмы К списку тем

оплата расходов не фирмы
Наш любимый начальник купил себе машину и в целях экономии затрат по транспортировеке документы пускает на фирму на оплату (два счета на имя фирмы от ES). Можно ли провести как обычные счета от поставщиков, дебетуя долг этому начальнику (удержать в дальнейшем) или же пускать на расходы не связанные с ХД и потом 1,5% UIN?
Nata_k
Nata_k 24.05.2017 13:23
1837 сообщений на сайте

Ответы (26)

из первого предложения понял только "Наш любимый начальник купил себе машину"
Otkat
Otkat 24.05.2017 15:59
1303 сообщения на сайте
ну простите. виновата.
купил машину - транспортировка машины через фирму дешевле чем с физиком. Фирма оплатила два инвойса от ЕС за транспорт - прошло по банку. Как быть с оформлением документов? Можно ли поставить начальнику в долг эти суммы?
Nata_k
Nata_k 24.05.2017 16:31
1837 сообщений на сайте
Думаю, что если счета выписаны на фирму и вы их соответственно показываете в приложении 1\2 декларации ПВН то это расходы фирмы не связанные с хоз. деятельностью. Если бы счет был выписан на физика и вы оплатили с банка фирмы могли бы поставить на 2380.
Anica
Anica 24.05.2017 17:19
272 сообщения на сайте
Ну перевыставьте эти счета начальнику, пусть оплачивает
Tt7
Tt7 24.05.2017 17:43
37863 сообщения на сайте
Tt7, а ПВН?
транспортировка машины через фирму дешевле чем с физиком. Фирма оплатила два инвойса от ЕС за транспорт - прошло по банку.
Nata_k 24.05.2017 16:31
Я предполагаю, что это и было выгоднее через фирмы гонять.
Xxxkoletta
Xxxkoletta 24.05.2017 22:00
932 сообщения на сайте
Tt7, а ПВН?
Xxxkoletta 24.05.2017 22:00
А куда ж без ПВНа, с ПВНом и перевыставить.
Tt7
Tt7 25.05.2017 09:31
37863 сообщения на сайте
это расходы фирмы не связанные с хоз. деятельностью
Anica 24.05.2017 17:19
Tie ir personificējami un apliekami ar visiem algas nodokļiem.
Andaz
Andaz 25.05.2017 09:58
27892 сообщения на сайте
и НДС тут реверс как назло ES страны - т.е. я обязана его показать в декларации. Ведь компаньон по сделке же отразит его у себя
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 13:29
1837 сообщений на сайте
Tt7, а ПВН?
Xxxkoletta 24.05.2017 22:00
А куда ж без ПВНа, с ПВНом и перевыставить.
Tt7 25.05.2017 09:31
а как в декларации? ничего не показывать?
получается это не наши затраты и на 7 ки нет смысла их ставить. Может быть можно провсети через транзитный счет и перевыставить? меня напрягает НДС VAT
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 13:33
1837 сообщений на сайте
это расходы фирмы не связанные с хоз. деятельностью
Anica 24.05.2017 17:19
Tie ir personificējami un apliekami ar visiem algas nodokļiem.
Andaz 25.05.2017 09:58
почему? в чем его благо такое? мы же не дарим ему эти деньги? он их возвращает нам
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 13:35
1837 сообщений на сайте
Jāaprēķina PVN deklarācijā, atskaitīt priekšnodokli nav pamata. Načaļņikam jāmaksā summa + PVN, kāda droši vien arī būtu bijusi, ja pats uzreiz maksātu. Viss taisnīgi
Abra
Abra 25.05.2017 13:50
2285 сообщений на сайте
Ну вот только не надо всё в одну кучу смешивать! Если счёт просто перевыставляется начальнику, то фирма в данном случае выступает как оказавшая услугу персона, при этом имеющая полное право отчислить ПВН в предналог при получении этой услуги из ЕС.
Tt7
Tt7 25.05.2017 13:55
37863 сообщения на сайте
Nu, ja tā firma выступает как оказавшая услугу персона, tad , manuprāt, viņai jāizraksta rēķins priekšniekam ar PVN, un tas pats vien sanāk.
Abra
Abra 25.05.2017 14:04
2285 сообщений на сайте
Если фирма оказывает услугу ,даже начальнику,то счет + ПВН ,который фирма платит в бюджет,а не который предналог.
Stefi
Stefi 25.05.2017 14:44
104 сообщения на сайте
Если фирма оказывает услугу ,даже начальнику,то счет + ПВН ,который фирма платит в бюджет,а не который предналог.
Stefi 25.05.2017 14:44
ничего себе. тогда за услугу проведения данной услуги нужно назначить цену например 2 евро ? я имею в виду именно услугу которую фирма оказывает начальнику? и на это накрутить НДС
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 14:49
1837 сообщений на сайте
Ну из огня да в полымя Перевыставляете ту сумму, которую сами получили, можете накрутить свои затраты на бумагу и чернила
Tt7
Tt7 25.05.2017 14:59
37863 сообщения на сайте
Ну из огня да в полымя Перевыставляете ту сумму, которую сами получили, можете накрутить свои затраты на бумагу и чернила
Tt7 25.05.2017 14:59
вот и поговорили
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 15:16
1837 сообщений на сайте
и на это накрутить НДС
Ну, у вас есть варианты:
1.Вы крутите реверс на услуги из ЕС, потому, что не крутить вы его не можете. И тут же начисляете неотчисляемый предналог, ставите его в 66 графу декларации. Сумму услуги + неотчисляемый ПВН вам возвращает любимый начальник...
2. Вы оказываете любимому начальнику услугу по доставке его транспортного средства. Цена этой доставки должна включать стоимость услуги , которую вы оплатили ЕС партнеру + ваши затраты на бумагу + ваша прибыль, всю сумму обложить ПВН. В этом случае услуги от ЕС партнера получены для обеспечения вашей налогооблагаемой деятельности, поэтому показываете обычный реверс в ПВН декларации в сделке с ними. Ну и реализацию.
Вариант 2 предпочтительней, ибо цель деятельности фирмы - это получение прибыли....
Solik
Solik 25.05.2017 16:07
4622 сообщения на сайте
и на это накрутить НДС
Nata_k 25.05.2017 14:49
Ну, у вас есть варианты:
1.Вы крутите реверс на услуги из ЕС, потому, что не крутить вы его не можете. И тут же начисляете неотчисляемый предналог, ставите его в 66 графу декларации. Сумму услуги + неотчисляемый ПВН вам возвращает любимый начальник...
2. Вы оказываете любимому начальнику услугу по доставке его транспортного средства. Цена этой доставки должна включать стоимость услуги , которую вы оплатили ЕС партнеру + ваши затраты на бумагу + ваша прибыль, всю сумму обложить ПВН. В этом случае услуги от ЕС партнера получены для обеспечения вашей налогооблагаемой деятельности, поэтому показываете обычный реверс в ПВН декларации в сделке с ними. Ну и реализацию.
Вариант 2 предпочтительней, ибо цель деятельности фирмы - это получение прибыли....
Solik 25.05.2017 16:07
Отличные, на мой взгляд, предложения! Спасибо большое!
Nata_k
Nata_k 25.05.2017 16:19
1837 сообщений на сайте
А регистрировать вид деятельности не надо на разовое явление, если прибыль включается?
Fineka05
Fineka05 25.05.2017 17:12
424 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.