Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Компьютерные программы, авторские права и лицензирование

ACCOR зачет аванса К списку тем

ACCOR зачет аванса
Где почитать как правильно вести учет авансовых платежей и их зачет в программе Аккор, чет не могу найти. Неужели через старп-конт вести учет и пвн-а тоже?
Elmari
Elmari 12.06.2017 11:24
191 сообщение на сайте

Ответы (22)

А как иначе вести учет авансов? Обычными проводками на авансы.
Albina
Albina 12.06.2017 12:08
64599 сообщений на сайте
то есть "ручками" и для контроля всегда идти и открывать оборотки.Потеря времени.А если авансовых много, то печалька.
Elmari
Elmari 12.06.2017 12:38
191 сообщение на сайте
Просите разработчиков, чтобы автоматизировали эту функцию. Пока по-другому никак.
Albina
Albina 12.06.2017 13:00
64599 сообщений на сайте
Я не поняла проблемы. В чем печалька? Счета и чеки тоже ручками вводим. Тоже печалька? Я в большинстве случаев авансы по оборотке (6.отчет -счета 2190 или 5210) сверяю. Это так сложно?
Julijatim
Julijatim 28.09.2017 13:21
8799 сообщений на сайте
pavisam labi 2190 un 5210, bez problēmām.
Tabita
Tabita 28.09.2017 13:29
268 сообщений на сайте
Уважаемые знатоки !
Не совсем по теме, но рядом.Клиент перечислил аванс- причем сам, без счета, в результате переговоров мне пришлось в догонку на аванс выписать налоговый счет с ПВН, конечно.Я его отдаю в бюджет, они получили в предналог. Теперь при выставлении ежемесячных счетов от суммы услуги отнимаю кусок аванса/ от того, что висит на 5210, конечно, без налога/ в итоге в счете к оплате ноль и налога тоже нет.
Бухгалтер клиента требует выписывать каждый счет вместе с ПВН, иначе документ не воспринимает налоговым счетом! Сколько я помню- даже методичка существовала по учету авансов, даже в балансе они болтаются без налога- ведь он пропал в момент перечисления - я начислила, они поставили в предналог и забрали !!!! Или я неправа ????
Krast
Krast 04.07.2018 10:29
1902 сообщения на сайте
Не права

Ессно, счета нужно выставлять с ПВН. А потом уже проводки по взаимозачету аванса.
Albina
Albina 04.07.2018 10:36
64599 сообщений на сайте
То есть добавить у себя проводку по дебету налога ? В каждом счете на год вперед ?А если кто-то из партнеров перестанет быть НДС плательщиков за это время? Аргумент бухгалтера- он не может засчитывать НДС по кусочкам в каждом следующем счете- а я считаю---его НЕ МОЖЕТ быть в каждом следующем счете, он появился в авансовом, и его больше НЕТ/ по крайней мере, пока аванс не кончится.
Krast
Krast 04.07.2018 10:51
1902 сообщения на сайте
Ничего не поняла. Причем тут перестанет кто-то быть плательщиком или нет? Все счета должны выставляться с ПВН.
Albina
Albina 04.07.2018 11:16
64599 сообщений на сайте
Должны выставлятся с ПВН- если плательщик, а если мы перестанем им быть- тоже рисовать будем ?
Krast
Krast 04.07.2018 11:49
1902 сообщения на сайте
Ну сейчас-то вы ПВН-плательщики? Причем тут если бы да кабы?
Albina
Albina 04.07.2018 12:32
64599 сообщений на сайте
Если бы аванс не на год вперед... В итоге вместо одного счета, в котором нет НДС, надо клепать один на услуги с НДС, второй - на зачет аванса, все это в одном периоде и в итоге в декларации не отражаются, так как перекрывают друг друга...Лишние бумаги и телодвижения.... Почему нельзя в одном счете две строчки услуга, третья-зачет аванса ??? Налоговый то счет был на аванс- по закону об НДС тогда же сделка и состоялась, а не тогда, когда мы услугу оказывали....
Krast
Krast 04.07.2018 13:01
1902 сообщения на сайте
Ну так и должно быть все в одном счете - услуга с ПВН минус зачет аванса, к оплате 0. Не понимаю, в чем у вас проблема.
Albina
Albina 04.07.2018 13:03
64599 сообщений на сайте
Вы в Аккоре как счета при зачете аванса делаете? НДС по Д и К проходит?
Krast
Krast 04.07.2018 13:23
1902 сообщения на сайте
Ну так и должно быть все в одном счете - услуга с ПВН минус зачет аванса, к оплате 0. Не понимаю, в чем у вас проблема.
Albina 04.07.2018 13:03
Albina
Albina 04.07.2018 13:53
64599 сообщений на сайте
Ой, лишнее скопировалось

НДС по Д и К проходит
Krast 04.07.2018 13:23
Да
Albina
Albina 04.07.2018 13:54
64599 сообщений на сайте
У себя можете пропускать счета и без ПВН, тогда и зачет аванса пойдет без лишней проводки на ПВН. Это удобно, если счет полностью закрывается авансом.
Но выписывать счета вы обязаны с ПВН.
Albina
Albina 04.07.2018 14:01
64599 сообщений на сайте
1) Получили аванс
D2620 K 5210 100
D2620 K 5721 21
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 21
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -100
D2310 K5721 -21
Makssoft
Makssoft 05.07.2018 15:10
24094 сообщения на сайте
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -100
D2310 K5721 -21
Makssoft 05.07.2018 15:10
Дебет с кредитом наоборот
Sbe
Sbe 05.07.2018 16:43
1178 сообщений на сайте
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -100
D2310 K5721 -21
Makssoft 05.07.2018 15:10
Дебет с кредитом наоборот
Sbe 05.07.2018 16:43
Все правильно
Albina
Albina 05.07.2018 19:17
64599 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.