Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
не верно удержан подоходный с зарплаты К списку тем
не верно удержан подоходный с зарплаты
Подскажите что делать?
В марте 2017 в ЕДС появилось сообщение что работник задекларировал как иждивенцев детей с 10,02,2015-31,12,2016.
У бухгалтера видимо мозг ещё не до конца переключился на 2017 год
. Ещё баланс за 2016 делала.
Короче с 03,2017 я в программе вписала ему иждивенцев и практически подоходный не удерживался. с 03-07 2017 год. Сегодня я это заметила . Что с этим делать??? надо удерживать с работника за предыдущие месяцы или это с фирмы удерживается??? как надо это исправлять???
Ответы (29)
Извините,но не понимаю,если иждивенцы до 31.12.2016,то почему Вы вписали ему их в марте 2017 года?А в январе и феврале 2017 как считалось,правильно?
Подоходный налог с НАСЕЛЕНИЯ удерживается из з/п РАБОТНИКА (и к фирме это не имеет никакого отношения) и перечисляется в бюджет. (перечисляет фирма).
Что с этим делать? Удерживать налог с работника за предыдущие месяцы,исправлять отчёты за предыдущие месяцы (ЭДС позволяет исправлять ПНН) и перечислять налог в бюджет +будет пеня.
Если этого не делать,то работнику придёт письмо из ВИДа,с требованием доплатить недоплаченный налог.Но если работник внёс все изменения вовремя,то претензии могут быть к буху
Если этого не делать,то работнику придёт письмо из ВИДа,с требованием доплатить недоплаченный налог.
Если он не подаст декларацию до окончания обязательного срока.
Если этого не делать,то работнику придёт письмо из ВИДа,с требованием доплатить недоплаченный налог.
Если он не подаст декларацию до окончания обязательного срока.
А ему и не надо подавать декларацию,всё всплывёт в следующем году.Если бух сейчас ничего не исправит,то в 2018 году (до 1 февраля),когда фирма подаёт общие сведения за 2017 год по зарплате каждого работника надо будет указать и неправильно применённые льготы на иждивенцев,вот и появится недоплаченный налог.А уж ВИД сам рассчитает налог и ждите письма
Так договоритесь с работником: либо в оставшиеся месяцы удерживать, либо по "просьбе" СГД
По Правилам 899 исправляется в течение года...
Но у работника сегодня будут удерживать ИИН за предыдущие месяцы, я бы эти исправления вносила в текущий период на основании бух, справки.
Вот и я об том же.
Но зависит еще и от характера работника.... от бухов же и знаю, как некоторые товарищи реагируют...
Вот и у меня похожая ситуация. Пропустили факт подачи налоговой книжки. (в июне ЕДС странно работала) Неправильно удержали подоходный налог без применения минимума. Теперь не могу добиться, чтобы пересчитали правильно и выплатили разницу. Предлагают подавать годовую декларацию.
Где-то в нормативке было, что в течение года таксации - это головная боль места работы.
Правила 899 пункт 96, У меня все решилось стоило предложить почитать эти правила. Деньги сегодня перечислили
Ну вот и нашлось. С телефона просто не так удобно было. Спасибо
Дело в том , что. В марте 2017 работник вписал иждивенцев за период с01,2016 по 12,2016. То есть задним числом. Это и сбило с толку. За 2016 ему вернули в виде удержанный налог. А бухгалтера ЧЕРТ ПОПУТАЛ. И решила что дальше то же будет иждивенец.
К счастью всё обошлось. Он и в самом деле с 01,01,2017 по 2033 год вписал иждивенца. Почему этого сразу не сделал? не пойму?Всем спасибо за участие.
В продолжение темы неправильных рассчетов, но в обратной ситуации
За 2016 год у работницы был рассчитан подоходный больше, чем положено, зарплата выплачивалась, соответственно, меньше. Не в иждивенцах и не в необлагаемом дело точно. Отчет по выплатам физ.лицам за год сдан был с правильными цифрами. Что посоветуете делать: менять ежемесячные отчеты, уменьшая рассчитанный ПНН и доплачивать зарплату или оставить уже как есть и не ковыряться больше в чужих рассчетах?
За 2016 год налоги с зарплаты уже удержаны, отчёты сданы до 1 февраля. После этой даты все перерасчёты по ПНН за предыдущий год делает СГД.
Извините, не поняла суть проблемы. Зарплату выплатили меньше, чем по сданному за год отчёту? А что с балансом? Разница где-то всплыть должна.
Ежемесячно удерживался больше ПНН и выплачивалась меньше зарплата. А отчет за год, о доходах работника, сдан уже с корректными данными по удержанному ПНН (меньше, чем по ежемесячным отчетам). ГО еще нет
Я бы пересдала месячные отчеты с правильно удержанным налогом и доплатила бы работнику
Ежемесячно удерживался больше ПНН и выплачивалась меньше зарплата. А отчет за год, о доходах работника, сдан уже с корректными данными по удержанному ПНН (меньше, чем по ежемесячным отчетам). ГО еще нет
Раньше ВИД сверял данные по месячным отчетам и годовую сумму Paziņojuma, требовали исправить нужное.
Сейчас, видимо, не сверяют. Всем спасибо! Пересдала. Совесть чиста
Я бы пересдала месячные отчеты с правильно удержанным налогом и доплатила бы работнику
Зачем пересдавать? ПНН показывается в отчете только после фактического удержания? Каким образом вы его "удержали" за прошлые месяцы в прошлых месяцах?!
Сегодня "удержали", а завтра - "показали".
У нас получалась обратная ситуация: принята на лето школьница( июль-август,1-е место работы) и точно зная ,что это место работы у нее единственное,применяли необлагаемый минимум , а работница налоговую сделала только в конце лета и задним числом вписать начало работы ЕДС ей не дает.(( Что теперь делать- применять и далее за авг. минимум или же пересчитать ПНН без применения минимума,доплатить в бюджет/переделать отчеты?
Закрыть
Краткое описание нарушения