Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
SDV un atskaites
Labdien, Sia noslēdza līgumu par darbiem ar SDV ar mikrouzņēmuma statūsu. Katru mēnesī jāizmaksa noteiktu summu pēc līguma par darbiem, sastādam aktu un tāmi, izrakstam rēkinu katru mēnesi.
Tad ''paziņojumu par FP izm.summām'' jāsūta katru mēnesī pēc atlīdzības izmaksāšanas, vai līdz 1.februārim reize gadā?
Vai man jāsniedz ziņās ar kodu 81 ar datumu kad līgums noslēgts 01.10? vai kad rēķins izrakstīts 10.11?
Ответы (6)
81. kodu VID jaiesniedz par fizisko personu, ar kura noslegts uzņēuma līgums un kura nav reģistrēta VID ka patstāvīgais nodokļu maksātājs
Kāpēc gan Jums jāsūta "Paziņojums".... Ja reiz Jūs izrakstāt rēķinu, tad taču esat pakalpojumu sniedzējs SIA.
Katru mēnesī jāizmaksa noteiktu summu pēc līguma par darbiem, sastādam aktu un tāmi, izrakstam rēkinu katru mēnesi.
Jūs esat SIA ? izmaksājat naudu pēc līguma ? vai izrakstat rēķinu un naudu saņēmat ?
Nu grūti Jūs saprast Vishnja.
Ja SDV sniedz pakalpojumus SIA, tad rēķinu izraksta pats SDV. Jūs taču nepieņemiet vinu darbā, nekāds pazinojums par SDV nav jasniedz.
Vai arī uzrakstiet skaidrāk ko gribiet jautāt.
Nu grūti Jūs saprast Vishnja.
Kas te, ko nesaprast - darbiniekam lika reģistrēties par SDV. Optimizētāji.
Diez kas notiktu, ja SDV pirmo mēnesi pēc reģistrācijas liktu atšifrēt visus rēķinus pēc pakalpojuma saņēmēja un tas nedrīkstētu sakrist ar iepriekšējo darbadevēju? Gan jau reģistrētu SDV uz radiniekiem...
Закрыть
Краткое описание нарушения