Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Saņemts rēķins pēc 5 mēnešiem К списку тем
Saņemts rēķins pēc 5 mēnešiem
Labdien!
Sakiet lūdzu kā rīkoties situācijā- Līgums noslēgts par pakalpojumu sniegšanu-zāles pļaušana ar rokām. Pakalpojums sniegts jūnijā, bet rēķinu aizmirsies piestādīt un rēķins izrakstīts 22.11.2017. Vai grāmatvedis drīkst pieņemt šo rēķinu. Pieņemšanas nodošanas akts parakstīts jūnijā.
Ответы (8)
А на основании чего Ваш бухгалтер не принимает счёт?
На какой закон ссылается?
Manuprāt, ja mēģinātu iesniegt rēķinu, kas būtu izrakstīts 2016.gadā, tad grāmatvedis varētu kaut ko pīkstēt, bet ja tā labi padomā, tad rēķinu akceptēšana NAV grāmatveža kompetence.
Paldies par viedokli.
Saprotu, ka zemēk minētā norma attiecas uz rēķina izrakstītāju, bet uztraukums bija par to, ka, varbūt, arī saņēmējam ir riski. Zinam arī , ka PVN likumā attiecībā uz priekšnodokli ir teikt, neātrāk kā izpildās nosacījumi...
Likuma „Par PVN” 8.panta4.daļā noteikts, kādā laika periodā ir jāizraksta rēķins par preču piegādi un
pakalpojumu sniegšanu.
Apliekamā persona izraksta nodokļu rēķinu par jebkuru ar nodokli apliekamu preču piegādi vai pakalpojumu
ne vēlāk kā 15 dienas no darījuma dienas. Apliekamā persona izraksta nodokļu rēķinu par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu neapliekamai personai pēc tās pieprasījuma.
Ja darījums notiek nepārtraukti garākā laika periodā, nodokļa rēķins tiek izrakstīts par laika periodu, kurš
nedrīkst būt garāks par sešiem mēnešiem.
Līgums noslēgts par pakalpojumu sniegšanu-zāles pļaušana ar rokām.
Nezināju, ka zāli var pļaut ar rokām
Var gan! Taizemē savām acīm redzeju, ka zali pļāva (grieza) ar šķērēm!
Tiesa gan tas bija 1998.gadaoktobrī
Varbūt šobrīd jau pļauj
Labi, ka negrauž ar zobiem.....
Rēķina datums ir 22.11.2017? Tad ar to arī grāmatojam, nesaprotu, kur problēma...
Я тоже не понимаю в чем проблема.)))) У нас давно уже официальный отчтетный период не месяц (и до 15 числа ввод докмиентов), а год. И дата у документа 11 месяц... даже НДС декларацию править не придется)))
Закрыть
Краткое описание нарушения