Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Rēķins
Labdien
Šodien ir uzradies rēķins ar oktobra datumu, kurš nav ticis iegrāmatots, vai drīkst viņu grāmatot ar novembra datumu un uzrādīt novembra PVN deklarācijā?
Если счет на реализацию- нельзя, если счет на расходы- с предналогом, то теперь можно.
97.pants. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis
(1) Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
Lasot PVN atradu tikai šo, tātad, ja rēķins no piegādātājiem izrakstīts 31. oktobrī, bet grāmatvedībā saņemts tikai tagad, nav arī bijis maksāts, tad drīkstu grāmatot ar novembra datumu un atskaitīt priekšnodokli kā parasti tas tiek darīts?