Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Списание долга К списку тем

Списание долга
Надо ли начислять в бюджет НДС с со списанной невостребованной кред.задолженности, если ранее он был указан как предналог?
Katka
Katka 15.12.2017 11:32
1177 сообщений на сайте

Ответы (13)

а как вы её списываете? Какие проводки, ваш вариант?
Allda
Allda 15.12.2017 11:51
2918 сообщений на сайте
D 8190 K5510
Долг появился в 2007 году и за 10 лет кредитор не потребовал сумму.
Katka
Katka 15.12.2017 12:03
1177 сообщений на сайте
D 8190 K5510
Katka 15.12.2017 12:03
Tas būs interesanti.
Japaina
Japaina 15.12.2017 12:09
10269 сообщений на сайте
Japaina, почему это будет интересно?
Katka
Katka 15.12.2017 12:27
1177 сообщений на сайте
Japaina не права. Это будет совсем неинтересно
Albina
Albina 15.12.2017 12:31
64700 сообщений на сайте
Japaina не права. Это будет совсем неинтересно
Albina 15.12.2017 12:31
Japaina
Japaina 15.12.2017 12:34
10269 сообщений на сайте
А почему вы считаете, что проводки абсолютно неверные? Как бы поступили Вы?
Katka
Katka 15.12.2017 12:50
1177 сообщений на сайте
D 8190 K5510
Katka 15.12.2017 12:03
5510 - счёт поставщиков? Невостребованный долг - это долг поставщику за товар, или что-то другое, например, займ?
Allda
Allda 15.12.2017 12:51
2918 сообщений на сайте
Дааа, в чём-то эта Палмбаха была права....
Tt7
Tt7 15.12.2017 12:53
37863 сообщения на сайте
А почему вы считаете, что проводки абсолютно неверные? Как бы поступили Вы?
Katka 15.12.2017 12:50
Вы вообще разницу между дебиторской задолженностью и кредиторской различаете?
Tt7
Tt7 15.12.2017 12:54
37863 сообщения на сайте
Ой, я неправильно указала проводку...вот рассмешила народ...доходы в дебит занесла..сорри
D 5510 K 8190
5510 - это авансовый платеж за товар нашего заграничного клиента с которым компания работала в 2006-2007 годах...всегда платил авансом за товар...и вот остался остаток от аванса...когда я пришла на фирму несколько лет назад, то увидела, что эта сумма в балансе с 2008 года указана...
По идеи НДС не должен быть в этом случае при списании...Но какого Ваше мнение?
Katka
Katka 15.12.2017 12:55
1177 сообщений на сайте
вот рассмешила народ...доходы в дебит
дебЕт- кредит, дебитор
Mamk
Mamk 15.12.2017 13:17
25 сообщений на сайте
Списание кредиторского долга на доходы
• Документ

Я задавала этот вопрос консультантам (D-T. K-T) 30.03.2017

Вопрос
Латвийская фирма- налогоплательщик, получила от компании из EС (плательщика VAT) в августе 2012 года авансовый платёж в сумме 2000 евро (получилась переплата за предоставленный компании товар).
В настоящее время в регистре плательщиков VAT этой компании нет (invalid VAT) и контактов с компанией тоже нет.
По истечении какого времени можно считать сумму 2000 евро, как непредвиденный доход и какие будут проводки и будет ли этот доход облагаться UIN?

Ответ
В соответствии со статьей 1895 Гражданского закона (ГЗ), все права требования, которые определенно не выведены из-под действия срока давности, и для использования которых законом не установлены более короткие сроки, прекращаются, если правовое лицо не использует их в течение десяти лет.
Таким образом, истечение срока действия (давность) права требования фактически наступает спустя 10 лет. В статье 1905 ГЗ установлено, что напоминание должнику прерывает истечение срока давности.
В свою очередь, статья 406 Коммерческого закона (КЗ) устанавливает, что давность для требований, вытекающих из коммерческой сделки, наступает через три года, если в законе не установлен другой срок давности.
Так как в упомянутой в вопросе ситуации речь идет о коммерческой сделке, то следовательно, для этой сделки уже наступил срок давности, если в течение последних трех лет партнер по сделке не присылал напоминаний о наличии долга.
Списанный кредиторский долг необходимо включить в доходы фирмы, которые облагаются подоходным налогом с предприятий 15%.
Бухгалтерская проводка может быть такой:
D 5210 "Авансы покупателей" - K 819 "Доходы от списания кредиторских долгов".
Mikzin
Mikzin 28.02.2018 12:46
2 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.