Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Priekšnodoklis 2017.gada rēķinā, kurš saņemts 2018.gadā? К списку тем

Priekšnodoklis 2017.gada rēķinā, kurš saņemts 2018.gadā?
Labvakar! Grāmatvedes viedoklis ir ka, saņemto rēķinu (izrakstīts ar 31.decembriun reāli saņemts tikai 2018.gadā), ir obligāti jāievada 2017.gadapārskatā, jo 2018.gadā tam nevar vairs atskaitīt priekšnodokli?
Kāpēc?
Bison09
Bison09 11.02.2018 18:40
659 сообщений на сайте

Ответы (5)

Jā, kāpēc?
Oscar
Oscar 11.02.2018 19:22
нет сообщений на сайте
A kāpēc jūs neievadat 2017. gadā ?
Kirzaka07
Kirzaka07 12.02.2018 09:31
167 сообщений на сайте
Ja tas būtu, piemēram, 2017.gadanovembra rēķins, kas saņemts grāmatvedībā pēc tam, kad PVN deklarācija par novembri jau iesniegta, tad to mierīgi varētu iekļaut arī decembra deklarācijā, likumdošana to pieļauj.
Taču ja tas ir 2017.gadarēķins, tas obligāti jāiekļauj 2017.gadaizdevumos, ja vien jau nav paspēts iesniegt gada pārskatu (kas, manuprāt ir pārsteidzīgi, ne jau velti termiņš pat maziem uzņēmumiem ir vairākus mēnešus pēc bilances datuma). Līdz ar to primārais šeit ir izdevumi.
PVN varētu iekļaut arī 2018, atskaitīt to var, taču tad grāmatojumi ir sarežģītāki, ja izdevumi un PVN tiek iekļauti dažādos periodos. Vienkāršāk visu rēķinu ievadīt ar 31.decembri kas arī ir rēķina datums.
Ilzex
Ilzex 12.02.2018 09:46
2679 сообщений на сайте
Ilzex, nākošā mēneša PVN deklarācijā varētu likt, ja summa nepārsniegtu 1430,- euro, bet mēs nezinām, kāda viņiem ir summa, 2018. vispār būs no 150.
Es laboju tieši to mēnesi, kurā ir rēķina datums, to pieļauj gan mana grāmatvedības programma, gan EDS, domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmām.
Vot 2018. ar tiem 150 varēsim murkšļāties ka pliki pa nātrēm.
Kirzaka07
Kirzaka07 12.02.2018 10:19
167 сообщений на сайте
Я провожу счета/затратные/ по дате их выписки, если это расходы предыдущего месяца/Латвэнерго, ЛМТ, и прочие/ то приходится делать еще одну проводку с накопленными обязательствами, чтобы расходы оказались в том периоде, который нужен.
С учетом изменения минимума с 1 января- тем более счет надо завести в 2017 год-тогда и по НДС и по прибыли все будет ОК
Krast
Krast 12.02.2018 10:28
1902 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.