Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Компьютерные программы, авторские права и лицензирование

Zalktis-pvn grāmatojumu ievade К списку тем

Zalktis-pvn grāmatojumu ievade
Es arī esmu pievienojusies Zalktis lietotāju bariņam, bet dažas nianses nevarēju ''izkost''. Varbūt varat palīdzēt ar padomu?
1. Jautājums ir par saņemtajām pvz reversiem darījumiem.
Grāmatojums nepieciešams:
71x/53x 100,00
reversais grāmatojums šim darījumam:
5723/2311 21,00
2311/5723 21,00

Kurā sadaļā pareizi ir jāvada šis darījums-gribēju vadīt ienākošais rēķins, taču šim darījumam neatradu vietu, kur var ierakstīt reverso grāmatojumu. Tāpēc vadīju kā parastu grāmatojumu, bet PVN deklarācijas 1.pielikumā PVN parādīja pareizo 21,00EUR, bet vērtību bez PVN programma uzrāda 121,00EUR. Kurā vietā pareizi šos darījumus grāmatot, lai deklarācija veidotos pareiza?

2. Caur ienākošiem bankas dokumentiem tiek ievadīts saņemtais avanss reversajam darījumam. PVN deklarācijas pielikuma III daļā dok.nr tiek uzrādīts pareizi (maks.uzd.nr.), bet dokumenta veids visiem šiem darījumiem rādās 1-nodokļa rēķins kaut gan vajadzētu 3-bezskaidras naudas maks.dok.(MK not.40 33.6.3. kods "3" - bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ). Vai vienīgais variants ir visus darījumus labot ar roku vai kā?
Baiba1
Baiba1 19.02.2018 21:54
10 сообщений на сайте

Ответы (4)

1. Nav korekts grāmatojums, tāpēc uz PVn deklarāciju aiziet tikai tas, kurā ir PVN konts. Ja gribat pareizi tad:
D Izmaksas
D PVN attiecīgajam reversajam
K 5310

otrs grāmatojums
D 5310
K PVN attiecīgajam reversajam darījumam.

2. Avansus reversajiem darījumiem grāmatoju tomēr izmantojot 5310 , jo ja vajag pašam aprēķināt PVN, tad bankas apgrozījums nebūs pareizs. Tāpēc viss kā 1.piemērā, bet bankā jā ierasts D 5310 K 2620
PVn deklarācijā diemžēl jālabo uz 3 kodu pašai.
Cleo
Cleo 20.02.2018 09:28
19234 сообщения на сайте
2.Par to man tagad skaidrs. Paldies
Baiba1
Baiba1 20.02.2018 11:27
10 сообщений на сайте
Vai reversā PVN grāmatojumi ir obligāti? Vai nepietiek ar to, ka PVN deklarāciju aizpilda pareizi?
Aigarsr
Aigarsr 18.01.2019 12:29
208 сообщений на сайте
Jāgrāmato gan. Kā gan citādi.
Deklarācijā neiekļauj grāmatvedībā neuzskaitītu nodokli.
Aivars007
Aivars007 18.01.2019 12:34
26981 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.