Zalktis-pvn grāmatojumu ievade
Es arī esmu pievienojusies Zalktis lietotāju bariņam, bet dažas nianses nevarēju ''izkost''. Varbūt varat palīdzēt ar padomu?1. Jautājums ir par saņemtajām pvz reversiem darījumiem.
Grāmatojums nepieciešams:
71x/53x 100,00
reversais grāmatojums šim darījumam:
5723/2311 21,00
2311/5723 21,00
Kurā sadaļā pareizi ir jāvada šis darījums-gribēju vadīt ienākošais rēķins, taču šim darījumam neatradu vietu, kur var ierakstīt reverso grāmatojumu. Tāpēc vadīju kā parastu grāmatojumu, bet PVN deklarācijas 1.pielikumā PVN parādīja pareizo 21,00EUR, bet vērtību bez PVN programma uzrāda 121,00EUR. Kurā vietā pareizi šos darījumus grāmatot, lai deklarācija veidotos pareiza?
2. Caur ienākošiem bankas dokumentiem tiek ievadīts saņemtais avanss reversajam darījumam. PVN deklarācijas pielikuma III daļā dok.nr tiek uzrādīts pareizi (maks.uzd.nr.), bet dokumenta veids visiem šiem darījumiem rādās 1-nodokļa rēķins kaut gan vajadzētu 3-bezskaidras naudas maks.dok.(MK not.40 33.6.3. kods "3" - bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir saņēmis avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ). Vai vienīgais variants ir visus darījumus labot ar roku vai kā?