Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Informācija par nerezidentiem-jur.personām veiktajiem maksājumiem К списку тем
Informācija par nerezidentiem-jur.personām veiktajiem maksājumiem
Turpmāk uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) būs jāinformē par visiem darījumiem ar personām, kuras reģistrētas beznodokļu vai zemu nodokļu zonās, kā arī veic maksājumus nerezidentiem, paredz Saeimā ceturtdien, 4.februārī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.
Nodokļa maksātājam informācija par nerezidentam izmaksātajām summām, kā arī par ieturēto nodokli VID būs jāiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājs sniedz informāciju par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem.
Paredzēts, ka informācija būs jāsniedz arī tad, ja no maksājuma UIN nav jāietur, piemēram, par izmaksātajām dividendēm, procentu maksājumiem vai maksājumiem par intelektuālo īpašumu.
Kārtību, kādā nodokļa maksātājs sniedz informāciju par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem, kā arī par ieturēto nodokli no šīm summām, noteiks Ministru kabinets. Informācija VID būs jāiesniedz kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju.
Izmaiņas likumā rosinātas, lai pilnībā ieviestu direktīvas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā prasības par automātisku informācijas apmaiņu par nerezidentu gūtajiem ienākumiem. Patlaban VID šāda informācija tiek sniegta daļēji.
Saskaņā ar grozījumiem jaunā kārtība attieksies uz maksājumiem nerezidentiem, kas veikti sākot ar 2017.gada1.janvāri.
Japaina 19.02.2016 12:25
Vai kāds ir atradis iekš EDS veidlapu, ar kuru šīs ziņas jānodod? Man neizdodas , kau arī VID jau janvārī ir atsūtījis informatīvo materiālu, kur rakstīts, ka ir "atsevišķs dokuments EDS".
Ответы (18)
Uzņēmuma ienakuma nodokļa dokumenti- UIN pārskats par nrerezidenta>>>> Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
Uzņēmuma ienakuma nodokļa dokumenti- UIN pārskats par nrerezidenta>>>> Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
Šī veidlapa jāizmanto visa gada garumā, kad no nerezidentam izmaksājamās summas ieturam nodokli. Bet es meklēju veidlapu atskaitei, kad nodoklis nebija jāietur:
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/info_uin_ner_parskats_24012018.docx
Ну для всех 18 пиеликумс, что за удержанный, что за неудержанный, а особо одарённые могут искать дальше..
Ну для всех 18 пиеликумс, что за удержанный, что за неудержанный, а особо одарённые могут искать дальше..
Прямо в точку!
Paldies par padomiem. Pamēģināju to pašu 18.pielikumu Tiešām izdevās savadīt informāciju, kaut arī nosaukumā rakstīts "par samaksāto nodokli".
Kāds ir izpētījis, vai par 2018.gadušis 18.pielikumsir jāiesniedz? It kā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 6.punktā tas ir pieminēts, bet kāds ir iesniegšanas termiņš? Vai kopā ar gada pēdējo (par decembri) deklarāciju līdz 20.janvārim?
Paldies! Atradu pats. Tagad tas ir 6.pielikumsMK 2017.gada14.novembra noteikumiem Nr.677. Un jāiesniedz saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 16.panta2.daļu.
Man aptumsums uznācis.. ja izmaksas nerezidentam = juridiskai personai veiktas gan ar bankas pārskaitījumu, gan arī savstarpējie norēķini dzēsti "ieskaitu" veidā - kas jārāda deklarācijā - tikai bankas maksājumi veiktie vai arī banka+ieskaiti?
Paldies! Atradu pats. Tagad tas ir 6.pielikumsMK 2017.gada14.novembra noteikumiem Nr.677. Un jāiesniedz saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 16.panta2.daļu.
Neatradu īsti termiņu.kāds varbūt var palīdzēt?
par pārējiem nerezidenta gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā (6. pielikums) un iesniedz dienestā kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju. Pārskatā iekļauj informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā. Informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj, ja pārskata gadā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 euro.
Noteikumu Nr.677 108.punkts
Laikam jau pēc šiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 677.
108. Piemērojot likuma 16. panta otro daļu, ienākumu izmaksātājs:
108.1. līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz dienestā uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskatu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem, kā arī samaksāto nodokli Latvijas Republikā (6. pielikums) un par ienākumiem, no kuriem ieturēts uzņēmumu ienākuma nodoklis izmaksas brīdī. Informāciju par ienākumiem, par kuriem nodoklis izmaksas brīdī jāietur, bet tas nav ieturēts atbilstoši nodokļu konvencijas prasībām, kā arī par pārējiem nerezidenta gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā (6. pielikums) un iesniedz dienestā kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju. Pārskatā iekļauj informāciju arī par tiem darījumiem, kas veikti ieskaita veidā. Informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj, ja pārskata gadā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 euro. Pārskatā neietver informāciju par kredītiestāžu maksājumiem Eiropas Centrālajai bankai un Vienotajā noregulējuma fondā, kā arī informāciju par maksājumiem nerezidentiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ienākuma izmaksātājs šo informāciju sniedz dienestā, veicot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem.
Tātad līdz 20.javārim.
Paldies liels par atbildēm un precizējumiem
Добрый вечер!
Запуталась окончательно так пр.18 или 6?
Заполняю pielikums 18 получаю бридинаюмс -Reģistracijas apliecības numurs vertība ir sintaktiski nepareiza.
Указывала сначала ВАТ номер,затем исправила на регистрационный, бридинаюмс и так и эдак!
Не обращать внимания ?
Добрый вечер!
Запуталась окончательно так пр.18 или 6?
Заполняю pielikums 18 получаю бридинаюмс -Reģistracijas apliecības numurs vertība ir sintaktiski nepareiza.
Указывала сначала ВАТ номер,затем исправила на регистрационный, бридинаюмс и так и эдак!
Не обращать внимания ?
А название графы хорошо прочитали? ЭТо не ВАТ и не рег.номер. Хотя я тоже поставила именно рег.номер. Пусть пишет про ошибки, номера аплиецибы у меня нет, их вообще уже давно не выдают.
Спасибо, но в прошлом году такого предупреждения не было.
Подниму темку.
Не сдавала этот отчет в прошлый год, а в этом задумалась
Если мы платим ирландскому предприятию - в счете они указывают все реквизиты ирландские, а НДС номер латвийский - они зарегестрированы как НДС плательщики в Латвии, надо ли их указывать в этом отчете?
И есть такие транспортники (крупные), которые имеют здесь свои представительства, в счетах указывают свои реквизиты латвийские (как агенты) и иностранные, оплата производится на зарубежные счета. Считается ли это выплата нерезидентам,
Спасибо, но в прошлом году такого предупреждения не было.
Сдавала в этом году. Писала рег.№. Не было никаких предупреждений .
Закрыть
Краткое описание нарушения