Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Момент оказания строительной услуги - получен аванс К списку тем

Момент оказания строительной услуги - получен аванс
Скажите пожалуйста, не верно ли будет если мы задекларируем сделку (реализация) по строительной услуги в момент подписания акта о выполненных работ и при выставлении итогового налогово счета клиенту, а не в момент частичных авансовых платежей от клиента?
Статья 124 (4) Закона нам не подходит? Или четко Статья 120 даже если в данном случае налога в бюджет у нас нет (платит получатель)?

Тот же вопрос и про продажу строительных изделий. Когда мы получаем предоплату а потом только накладная
Nata_k
Nata_k 11.04.2018 11:30
1834 сообщения на сайте

Ответы (3)

(4) Priekšnodoklis par saņemto pakalpojumu, par kuru nodokli valsts budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs saskaņā ar šā likuma 141., 142., 143. un 143.4 pantu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad ir saņemts pakalpojums un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šo pakalpojumu samaksāts avansā saskaņā ar rēķinu.

(5) Priekšnodoklis par precēm, kas iegādātas saskaņā ar šā likuma 141., 142., 143., 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad ir saņemtas preces un ir saņemts nodokļa rēķins vai par šīm precēm samaksāts avansā saskaņā ar rēķinu.

Они вас задекларируют по авансам. Хотите объяснятся каждый раз с ВИДом?
Tt7
Tt7 11.04.2018 12:09
37863 сообщения на сайте
Они вас задекларируют по авансам. Хотите объяснятся каждый раз с ВИДом?
в том то и дело что не ругаться. тут может делать как кому в голову взбредет Все бухгалтера разные.
По дереву нам например на авансовых счетах пишут примечание что сделка будет декларироваться в момент фактической отгрузки (накладная). Так и у нас. Тем более что 4) и 5) подпункты это разрешают (vai)

И еще потом в ЕДС есть такой чудненький отчетик, в котором очень красиво они пишут расхождение задекларированных сумм по предналогам и налогу... вот там работки много - проковырять где аванс, а где реализация когда переходные периоды. Вопрос зачем тогда он..

Я лишь хотела получить подтверждение от Вас что по любасу мы должны не важно какая сделка реализации все декларировать сразу. Если это так , то спасибо за ответ!
Nata_k
Nata_k 11.04.2018 12:17
1834 сообщения на сайте
Ну полученные авансы по Латвии всегда декларировались в том периоде, в котором получались, ничего не изменилось. Заказчик обязан крутить реверс по авансам, у исполнителя эти авансы должны появится в 41.1. И vai это не выбор, а обязаловка.
Tt7
Tt7 11.04.2018 12:22
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.