Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN būvizstrādājumiem
2017.gada novembrī saņēmām avansu par būvizstrādājumiem, kas bija izrakstīts ar pvn. Nomaksājām PVN budžetā.Būvizstrādājumi tiks izsniegti tikai tagad 2018.gadajūlijā. Pasūtītājs, kas maksāja avansa rēķinu, prasa atgriezt pvn summu. Mēs uzskatām, ka ja darījums iesākts 2017.g., tad preces šobrīd izsniedzamas ar pvn.
Sakiet, lūdzu, kā ir pareizi?
Ответы (6)
Ну правильно вы считаете, с ПВНом все дела были закончены в 2017 году, никто никому ничего не должен, счёт на поставку товара выставляете с ПВН, к оплате будет 0, при условии, что аванс был 100%
1 вариант-Я бы сделала кредитный счет на возврат аванса- он даст возможность вернуть Вам предналог, а им начислить его в бюджет, часть его зачла бы на ППР /без налога/, остаток перечислила покупателю
2 вариант-я бы сделала накладную с налогом и полностью зачла аванс- сделка то действительно с 2017 года
Вот кредитный счёт это шедевр!
Согласна- не лучший вариант, но например при смене ставок налога многие так делали, когда по деньгам не могли договориться... Здесь по-моему в этом и дело- хочется денюжку назад...
А смысл? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, пропустить через бюджет , что бы по дороге потерять?
А смысл? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, пропустить через бюджет , что бы по дороге потерять?
А ваши партнеры использовали предналог по ПВН в 2017 году ? Зачем сейчас его двигать-возвращать ?
Закрыть
Краткое описание нарушения