Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Reversa maksājumi.
Labdien,uzņēmums iepirka graudus.
Grāmatojums 1.Saņemts rēķ. bez uzrādītā PVN nodokļa D7.. -K5310
2.Samaksāju par rēķ. D5310-K2620
Jautājums. Debetā būs 7..grupas konts? -K5721 Aprēķinātais PVN nodoklis,ko maksā preces saņēmejs.Paldies.
Ответы (4)
Tas ir reversais PVN. Nekāds 7.gr.kontsun nekas arī nav reāli jāmaksā.
Kā to pareizi
ierakstīt galvenajā grāmatā?
Piemēram:
D2311 K 57211
D 57211 K 2311
Kadreiz arī bija VID Metodiskie norādījumi par reveresā PVN grāmatojumiem.
Varbūt vēl ir, pameklējiet VID mājas lapā.
Закрыть
Краткое описание нарушения