PVN darījumām ar trešās valsts nodokļa maksātāju
Palidziet lūdzu tikt skaidrība.Tresās valsts nodokļa maksātāj grib piedalītes izstāde kas notiks Rīgā. Mēs LV nodokļa maksātājs piestādīsim rēķīnu, kurā būs norādīt ka darījums ir par dalību konkrētā izstāde. Ta ka izstāde notiek Rīgā tad pēc PVN likuma pakalpojuma sniegšanas vieta ir LV.
Jautājumi:
1. Rēķinam sanāk jābūt bez PVN?
2. Kadai būtu jābut pareizai atsaucei rēķinā?
3. Ka šo darījumu ir jāatspoguļo PVN deklarācijā? (Ja izstāde būtu trešajā valstī, tad būtu 48.2. un PVN 1. Bet ja pasakums notiek LV?)
Bušu ļoti pateicīga par atbildem, jo PVN likumā drīz caurumi būs, bet atbildes ta arī nevaru atrast.