Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Декларация ПНП
Добрый день! Пролетел год, все уже забылось про годовые отчеты. Поправьте, пожалуйста,если ошибаюсь.
Если не было в течении года сделок, которые предполагали уплату ПНП, декларацию весь год не представляли, то за декабрь до 20 января декларацию обязательно сдаем.
Если подавались декларации в течении года и платили ПНП, то за декабрь до 20 января декларацию за декабрь сдавать не надо. Подаем окончательную декларацию вместе с годовым отчетом. Спасибо!
Ответы (30)
Gada pēdējo UIeN deklarāciju par decembri jānodod obligāti līdz 20.janvārim.
UIN deklarācijā ieliku p līdz 2017.g. un peļņu 2018.gadā.Beigās parādījās liela summa UIN aprēķinātā.Esmu apjukusi,vai tā summa jāmaksā valsts kasei?
Manuprāt , peļņa par 2018.gaduUIeN deklarācijā nekur nav jāparāda.
Kurā ailē tad Jūs šo peļņu uzrādījāt? 1.1.ailē uzrādot peļņu līdz 31.12.17, nekādu nodokli nevajadzētu rēķināt. Bet 2018. gada peļņu, ja taisāt deklarāciju par 2019.gadu , vispār nekur nav jāuzrāda.
Vispār nebrīnītos, ja būtu aprēķināts nodoklis no vecās peļņas. Pašai tikko šāda pieredze. Man ir ziedojums, izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas. Ziedojums mazāks par 2%. Bet rāda kļūdu - esot jābūt pārsniegumam un kaut kas lielāks par 0 jāieraksta 6.1.ailē.
Zvanu konsultantiem. Sistēmas kļūda. Vai nu rakstiet, ka nav ziedojumu vai ir pārsniegums 1EUR. Savādāk neiesniegšot. Sašutu, kā VID var mācīt iesniegt nepatiesas ziņas. Tā arī palika- ja atsakos uzrādīt nepatiesas ziņas, tad UIN deklarāciju neiesniegt.
Varbūt pajautājiet Tomam - kā makaronus labāk sagatavot.
izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas
Ja nav pārsnieguma, tad arī nevajag uzrādīt. Viss kartībā.
Tas ir pieļaujamā summa, kuru varētu attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem un kuru nav jāiekļauj nodokļa bāzē Deklarācija UIN priekš nodokļa apliekamas summas. Tukša 6.1.rinda neprasa atšifrējumu 9.2. tabulā
Tā arī palika- ja atsakos uzrādīt nepatiesas ziņas, tad UIN deklarāciju neiesniegt.
Agrāk visu, ko nevar izmānīt caur strukturētu formu, varēja caur Informāciju KACiem un tad viņi paši "čakarējās" savā galā.
Varbūt pajautājiet Tomam - kā makaronus labāk sagatavot.
VID darbiniecei vismaz varēju izpausties visā savā sašutumā. Tomam nekādi - kam man tāds ?LOL
Piezvaniet:
Mārtiņš Indāns
VID Nodokļu pārvaldes
Juridisko personu deklarāciju uzskaites daļas
Pirmās nodaļas galvenais nodokļu inspektors
tālrunis: 67122132
Tikai nesakiet, ka es iedevu kontaktus.
Viņš paskaidros, kāpēc nesanāk.
Paldies! Man jau paskaidroja. Sistēmas kļūda, kuru var apiet, vienīgi uzrādot nepareizus datus. Par to arī sacepos - kā VID darbinieki var mācīt deklarācijā apzināti uzrādīt nepatiesus datus.
VID darbiniekiem viss ir atļauts. Arī mācīt to, kā pagatavot makaronus.
Tagad mūsu dzīvē viss ir pa jaunam.
Ja jautāsiet I.Jaunzemei viņa Jums atbildēs: Es nesaprotu, kā tieši Jūs to nesaprotat... Man viņa tā atbildēja.
Man ir ziedojums, izmantoju atvieglojumu 2% no bruto samaksas. Ziedojums mazāks par 2%. Bet rāda kļūdu - esot jābūt pārsniegumam un kaut kas lielāks par 0 jāieraksta 6.1.ailē.
Man tieši tāpat. Gada laikā ziedojām nelielas summas SLO. Tagad deklarācijā par decembri gribu uzrādīt, ka pārskata gadā ir veikti ziedojumi, par kuriem piemērots nodokļa atvieglojums 2 % no bruto darba samaksas. Tikko ielieku deklarācijā ķeksīti, tā parādās kļūda- ka kaut kas esot jāieraksta 6.1 ailē
Uzrakstīju jautājumu rakstiski un saņēmu atbildi, ka šādā gadījumā deklarācijā norāda, ka ziedojumu nav,
1. Deklarācija jāiesniedz katru mēnesi, kurā ir nosacīti sadalāmā peļņa. Ja tādas nav, deklarācija nav jāiesniedz, izņemot decembri.
2. Deklarācijas 6.1.rindā (šajā gadījumā) norāda tikai ar nodokli apliekamo summu, tātad pārsniegumu, ja tāds ir.
Ja pārsnieguma nav - nav apliekamās summas, tātad atgriežamies sākuma punktā - deklarācija nav jāiesniedz.
1. Deklarācija jāiesniedz katru mēnesi, kurā ir nosacīti sadalāmā peļņa. Ja tādas nav, deklarācija nav jāiesniedz, izņemot decembri.
2. Deklarācijas 6.1.rindā (šajā gadījumā) norāda tikai ar nodokli apliekamo summu, tātad pārsniegumu, ja tāds ir.
Ja pārsnieguma nav - nav apliekamās summas, tātad atgriežamies sākuma punktā - deklarācija nav jāiesniedz.
Kāda velna pēc tad deklarācijā ir rinda 9.2.2."Ziedojumi,par kuriem piemēro nodokļu atvieglojumu" ? Es saprotu tā- ja bija ziedojumi SLO, tad tie ir jāuzrāda decembra deklarācijā, kaut arī apliekamā bāze neveidojas.
Manuprāt, esat neprecīzi sapratusi.
Jaunā deklarācija būtiski atšķiras no "vecās" deklarācijas.
"Vecajā" deklarācijā, kā zināms, veidojās nodokļa bāzes un nodokļa aprēķins no garu garās tabulas.
Jaunajā deklarācijā jānorāda tikai rezultāts - bez aprēķina.
Tā ir tā būtiskā atšķirība.
Jāpārlasa Metodiskie norādījumi, varbūt kļūs skaidrāks.
Protams, tas ir neierasti, jo it kā zudusi līdzšinējā loģika.
Bet tā nu tas ir. Jāmēģina izprast, jādzīvo līdzi laikam.
Visi mēs mācāmies. Nav citas izejas.
Сформировала сейчас декларацию по 2-м фирмам. В обеих нет ничего облагаемого ПНП. У обоих фирм в конце декларации стоит сумма налога. С какого????
Позвонила этому Мартиньшу (спасибо, Айвар). Грит, чтобы не брала эту цифру в голову и сдавала как есть.
Тапа, система там сама уних что-то считает. Дык, грю, вы бы хоть поставили на стене предупреждение, а то бухи так инфаркт могут получить...))) Посмеялся и сказал, что не у всех это проявляется.
Вот и живите теперь с этим!
Там появляется информативная сумма из предыдущих деклараций, если был налог. Пока поняла откуда сумма берется всю голову сломала. В итоговой оборотке увидела сумму начисленного налога за предыдущие месяца.
Там появляется информативная сумма из предыдущих деклараций, если был налог. Пока поняла откуда сумма берется всю голову сломала.
Тоже самое, и еще сколько времени потеряно
Закрыть
Краткое описание нарушения