Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Клуб (вопросы, пожелания, мнения)

PVN К списку тем

PVN
Литва оказала нам строительную услугу и выставила налоговый счет в

EURO ,без указания в счете ставки НДС.Мы оплатили счет. Согласно п.69.2 Метод.указаний Nr.689 литовцы должны были зарегистрироваться как плательщики НДС, но они не зарегистрировались. Значит наша фирма обязана уплатить за них НДС:выписать счет НДС самим себе? Какую дату считать датой поставки:дату акта приемки выполненных работ или дату получения счета для расчета курсовой разницы.В каких графах декларации по НДС отражать эту сделку, есть ли реверс в этом случае?
Vesna
Vesna 17.11.2004 15:59
26 сообщений на сайте

Ответы (1)

А кто сказал, что должны? Насколько я знаю, сейчас взыскание с контрагента не прописано в законе. Да и все мы теперь в ЕС, так что достать "нерегистранта" можно достаточно легко.
Komarik
Komarik 17.11.2004 20:42
10159 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.