Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
reģistrācija OSS
Vai kāds jau ir aizpildījis OSS reģistrācijas veidlapu un var palīdzēt ar izpratni?
un varbūt pat vispār sapratis principus turpmākai uzskaitei?
Ответы (134)
С Etsy можно взять отчет по ордерам за месяц, там и есть сумма реализации, комиссия и нетто сумма. Там и видно по каким инвойсам (ордерам) произошла оплата в отчетный месяц и комиссию высчитать можно.
Советую поработать с этим отчетом и придумать для себя методику.
Вы не могли бы подсказать где искать? У меня руководитель на платформу заходит. Мне надо подсказать ему где искать.
Спасибо
Это не бешеное округление?
Обычно это те комиссии, которые идут в колонке Sale и столбец Fees & Taxes (в csv файле etsy_statement), никакой закономерности нет, может быть и -20 и +40, причём в самом файле всё корректно до цента (начало и конец месяца всегда сходятся). Именно инвойс неверно генерируется (с этой проблемой сталкиваются многие европейские бухгалтера).
Etsy komisiju starpība ar rēķinu ir par ASV klientiem, kuriem ir vēl ASV nodoklis uzrēķināts
Этот налог тут не причём, он автоматически высчитывается Etsy, и в комиссии не попадает
С Etsy можно взять отчет по ордерам за месяц, там и есть сумма реализации, комиссия и нетто сумма. Там и видно по каким инвойсам (ордерам) произошла оплата в отчетный месяц и комиссию высчитать можно.
Советую поработать с этим отчетом и придумать для себя методику.
Вы не могли бы подсказать где искать? У меня руководитель на платформу заходит. Мне надо подсказать ему где искать.
Спасибо
С Etsy можно взять отчет по ордерам за месяц, там и есть сумма реализации, комиссия и нетто сумма. Там и видно по каким инвойсам (ордерам) произошла оплата в отчетный месяц и комиссию высчитать можно.
Советую поработать с этим отчетом и придумать для себя методику.
Вы не могли бы подсказать где искать? У меня руководитель на платформу заходит. Мне надо подсказать ему где искать.
Спасибо
Сама не делаю, только получаю готовые отчеты, но рассказали как сделать:
Слева выбрать Finances -> Payment account-> потом внизу выбрать месяц -> потом справа серая кнопка Generate CSV , сгенерируется и появится Download CSV
Etsy komisiju starpība ar rēķinu ir par ASV klientiem, kuriem ir vēl ASV nodoklis uzrēķināts
Этот налог тут не причём, он автоматически высчитывается Etsy, и в комиссии не попадает
Man rēķinot tā starpība tieši uz tiem nodokļiem sanāk gan.
Man rēķinot tā starpība tieši uz tiem nodokļiem sanāk gan.
Этого налога нет в столбце Fees & Taxes, его можно посчитать самому для каждого заказа, например, по такой формуле: =ОКРУГЛ(ЕСЛИ(B2="Sale";F2-(H2+ABS(G2));0);2)
и потом сделать проводки типа: Д 53.. К262.
С Etsy можно взять отчет по ордерам за месяц, там и есть сумма реализации, комиссия и нетто сумма. Там и видно по каким инвойсам (ордерам) произошла оплата в отчетный месяц и комиссию высчитать можно.
Советую поработать с этим отчетом и придумать для себя методику.
Вы не могли бы подсказать где искать? У меня руководитель на платформу заходит. Мне надо подсказать ему где искать.
Спасибо
С Etsy можно взять отчет по ордерам за месяц, там и есть сумма реализации, комиссия и нетто сумма. Там и видно по каким инвойсам (ордерам) произошла оплата в отчетный месяц и комиссию высчитать можно.
Советую поработать с этим отчетом и придумать для себя методику.
Вы не могли бы подсказать где искать? У меня руководитель на платформу заходит. Мне надо подсказать ему где искать.
Спасибо
Сама не делаю, только получаю готовые отчеты, но рассказали как сделать:
Слева выбрать Finances -> Payment account-> потом внизу выбрать месяц -> потом справа серая кнопка Generate CSV , сгенерируется и появится Download CSV
Спасибо
Этого налога нет в столбце Fees & Taxes, его можно посчитать самому для каждого заказа, например, по такой формуле: =ОКРУГЛ(ЕСЛИ(B2="Sale";F2-(H2+ABS(G2));0);2)
и потом сделать проводки типа: Д 53.. К262.
Уважаю! Формулы с ABS редко кто пишет. Даже в декларациях надо умножать или делить на минус один, а не брать по модулю.
На сотни продаж в месяц физическим лицам в ЕС и 3 страны сами рисуем инвойсы со всеми реквизитами.
Что если не писать каждый инвойс отдельно, а делать один сводный отчет на десяток отправок за день, в котором указывается в шапке наши реквизиты, в содержании построчно данные покупателей (на разные страны), сумма и номер заказа. А в бухгалтерии уже разделять и правильно заносить по ПВН реализацию. Единственное, не будет хватать - перечень продукции. Но по запросу можно заказ распечатать/показать и там будет весь перечень..
Как думаете? Хочу облегчить работу клиенту от писанины сотни инвойсов в месяц в ручную. к сожалению ETSY не дает инвойсы, только заказы.
Es tieši tādu jautājumu uzdevu VID. Man ar bija doma rakstīt kopsavilkumu, lai nebūtu jāraksta rēķins katram. Nedrīkstot vadīt grāmatvedības programmā kopsavilkumu, bet katram darījumam ar katru klientu esot jābūt uzskatāmi redzamam. Bet tā kā nodokļu rēķins fiziskai personai nav vajadzīgs, tad VID darbiniece teica, ka citi uzņēmumi izprintējot ārā Etsy orderus un pieliek klāt nepieciešamo informāciju (tātad informāciju par uzņēmumu un ar roku izrēķina PVN summu) un ar to pietiekot, jo atbilst likuma par grāmatvedību 7. pantam un MK 585. noteikumu 7.1 un 7.2 punktiem. Šādi ir krietni ātrāk un, piemēram, Tildes Jumī visu smuki var ieimportēt ar dažiem klikšķiem.
Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
10. [..]Ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Ierakstiem grāmatvedības reģistros, ja nepieciešams, var izmantot tādus iekšējus attaisnojuma dokumentus, kas sagatavoti, pamatojoties uz viendabīgu attaisnojuma dokumentu kopsavilkuma datiem vai viendabīgu naudas izdevumus apliecinošu dokumentu kopsavilkuma datiem.
Pēc noteikumiem var būt kopsavilkuma dokuments , bet ja VID tantes izdomā ka nevar, tad nevar .
Turpinot šo tēmu, vai pareizi saprotu, ka pēc reģistrācijas OSS preču pārdošana caur e-veikalu tepat LV klientiem, būs jāuzrāda parastajā kārtībā (LV PVN deklarācija)? Ja skatās pēc PVN likuma jautājums muļķīgs, bet izlasot VID Metodisko materiālu ir šāda te rindkopa:
'' Ar 2021. gada 1. jūliju savienības režīmu var piemērot arī iekšzemes preču piegādēm, ko veic vai veicina PVN maksātāji, izmantojot elektroniskas saskarnes (tirdzniecības vietu, platformu vai portālu). Tātad savienības režīma izmantošanai var reģistrēties jebkurš uzņēmējs, kas atbilst minētajiem nosacījumiem. ''
Te jau izklausās, ka pie reizes LV piegādēm caur e-veikalu varētu arī piemērot OSS, tomēr vai šeit nav domāti citi gadījumi T.i., kad eveikals , kas veicina preču piegādi PVN likuma 6. panta sestās daļas izpratnē (tirgo tāda uzņēmuma preci, kas nav saimnieciskās darbības veicējs ES teritorijā), ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā dalībvalstī.
preču pārdošana caur e-veikalu tepat LV klientiem, būs jāuzrāda parastajā kārtībā (LV PVN deklarācija)?
Jā.
я так делаю.
Turpinot šo tēmu, vai pareizi saprotu, ka pēc reģistrācijas OSS preču pārdošana caur e-veikalu tepat LV klientiem, būs jāuzrāda parastajā kārtībā (LV PVN deklarācija)? Ja skatās pēc PVN likuma jautājums muļķīgs, bet izlasot VID Metodisko materiālu ir šāda te rindkopa:
'' Ar 2021. gada 1. jūliju savienības režīmu var piemērot arī iekšzemes preču piegādēm, ko veic vai veicina PVN maksātāji, izmantojot elektroniskas saskarnes (tirdzniecības vietu, platformu vai portālu). Tātad savienības režīma izmantošanai var reģistrēties jebkurš uzņēmējs, kas atbilst minētajiem nosacījumiem. ''
Te jau izklausās, ka pie reizes LV piegādēm caur e-veikalu varētu arī piemērot OSS, tomēr vai šeit nav domāti citi gadījumi T.i., kad eveikals , kas veicina preču piegādi PVN likuma 6. panta sestās daļas izpratnē (tirgo tāda uzņēmuma preci, kas nav saimnieciskās darbības veicējs ES teritorijā), ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā dalībvalstī.
Jā, LV pircējiem PVN uzrāda Latvijas PVN deklarācijā. OSS deklarācijā uzrāda tikai citu ES valstu ar PVN neapliekamajām personām darījumus.
Какой срок подачи и срок оплаты PVN OSS režīmam?
Nākotnes maksājumi не показывается PVN по OSS декларации.
Какой срок подачи и срок оплаты PVN OSS režīmam?
Nākotnes maksājumi не показывается PVN по OSS декларации.
Jāiesniedz un jāsmaksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai dienai.
Līdz 31.oktobrimir jāiesniedz OSS deklarācija par 2021.gada3.ceturksni, arī maksāšanas termiņš ir 31.10.2021.
2022.gada janvārī ir atgriezta prece no ES pircēja, kas tika piegādāta 2021.gadadecembri ( tātad iekļauta 2021.gada4.cet deklarācijā). Kurā sadaļā šis darījums jāliek, vai labojumos , nevienā skaidrojumā par atgriezto preci neko neatradu.
2022.gadajanvārī ir atgriezta prece no ES pircēja, kas tika piegādāta 2021.gadadecembri ( tātad iekļauta 2021.gada4.cet deklarācijā). Kurā sadaļā šis darījums jāliek, vai labojumos , nevienā skaidrojumā par atgriezto preci neko neatradu.
Darījumu par atgriezto preci iekļaut deklarācijā par 2022. gadu 1. ceturksni ar mīnus zīmi.
2022.gadajanvārī ir atgriezta prece no ES pircēja, kas tika piegādāta 2021.gadadecembri ( tātad iekļauta 2021.gada4.cet deklarācijā). Kurā sadaļā šis darījums jāliek, vai labojumos , nevienā skaidrojumā par atgriezto preci neko neatradu.
Darījumu par atgriezto preci iekļaut deklarācijā par 2022. gadu 1. ceturksni ar mīnus zīmi.
Paldies
Добрый день.
Заполнила за 2 квартал декларацию, и у меня не сходится пвн. Туда сюда центы гуляют, в итоге все вместе разница в 3 цента, но по странам отдельно почти в каждой пару центов.
Как в таком случае правильно заполнять декларацию? Главное чтоб пвн сумма сошлась или теперь сидеть ковыряться и каждую страну по инвойсам исправлять, чтоб сошлось как в EDS. Но ведь главное и общая сумма сделки. Так как у меня сумма пвн в том числе.
Две страны у меня никак не получается цент в цент чтоб и пвн и общая сумма сошлась..
Раньше можно было от руки исправлять пвн сумму, теперь автоматически считает
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Возникает ли обязанность Латвийскому НЕплательщику НДС регистрироваться НДС плательщиком, если он предоставляет услуги онлайн-обучения физ.лицам ЕС стран и общий доход превышает 10000 евро? Или эта вся "история" относится только к компаниям, которые уже являются НДС плательщики.
Lasiet uzmanīgi PVN likuma 59.pantu
Ir nianses.
Закрыть
Краткое описание нарушения