Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Продажа нерастаможенного товара К списку тем

Продажа нерастаможенного товара
Добрый день. Помогите

1. Фирма А (LV) купила товар из 3 страны (Китай), ввезла на таможенный склад и не растомаживая, продала с 0% фирме B (LV). Фирма А приход из третьей страны в PVN dekl. не показывает. Продажу фирме B я показываю в 46 стр.PVN dek. и нигде не расшифровываю. Правильно?

2. У фирмы B нет разрешения на особый режим в сделках импорта. Фирма B поставила этот товар на ОС (писали письмо в VID muitas pārvaldei), растаможило (заплатили muitas nodoklis, PVN не платили).
В IM4 есть muitas nodoklis и PVN. Экспортер указан Китай.
В PVN dekl. я показываю приход от китайцев (PVN1.1), а на PVN кручу реверс (52 и 61стр.)?
Neznaika
Neznaika 13.06.2023 14:37
255 сообщений на сайте

Ответы (4)

PVN likums 43.panta3.daļas 1.punkts- PVN 0%. PVN dekl. 46. rindās (MK noteikumi Nr.40 – 17.8.punkts).
На основе PVN likuma 125.panta1.daļas, указать в счете ссылку PVN lik. 43.panta3.daļas 1.punktu
15.punkts).
Otkat
Otkat 13.06.2023 18:22
1303 сообщения на сайте
Спасибо, Otkat.
По 1п. значит правильно понимаю.
По 2п. не понимаю как отражать. На таможенном складе происходит смена владельца груза.
Девушки, может кто-то покупает на там. складе нерастаможенный товар, оформляя IM4.
Как это отражается в PVN dekl. Помогите.
Neznaika
Neznaika 14.06.2023 12:22
255 сообщений на сайте
Ну у нас есть сделки на таможенном складе. Приходит товар на таможенный склад IM7. Отражаю только в учете д-товар на таможенном складе к-поставщик. Потом по мере необходимости товар частями выпускается в оборот. Декларанты делают растаможку. В декларации появляются данные о налогах ввозная пошлина и ПВН (у нас реверс) Вот этот ПВН и отражаю в ПВН декларации как бы начисленный в строке 52 плюсом к обчному ПВН и в строке 61, В расшифровке PVN1 указываю номер таможенной декларации, сумму ПВН которая в этой декларации, сумма товара рассчитывается исходя из суммы ПВН /dar.veids - I, attaisn.dokum.-6/ Ну и списываю сам товар в расходы.
Jelena001
Jelena001 21.06.2023 12:32
1251 сообщение на сайте
Если продаем на экспорт не растаможенный товар то сделку отражаю в строке 46 без расшифровки. ВИД сам сверяет эту цифру с таможней. Могут только спросить если сумма с таможней не сходится.
Jelena001
Jelena001 21.06.2023 12:34
1251 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.