Labdien!
Kādas ir jūsu domas par šādu grāmatošanu?
Augustā samaksāju avansa rēķinu D5310 K2620 121,00eur
Septembrī saņemot preci grāmatoju rēķinu D7110 K5310 100,00eur
D7521 K5310 21,00eur
PVN uzrādu septembra deklarācijā.
Paldies!
Dīvaini grāmatojumi.
1. Avansu samaksā augustā un D5310 ?
2. Septembrī PVN vajadzētu būt D5721 (kļūda rakstot kontu ?)
3. Ja avanss ir vienā mēnesī ar preces saņemšanu, konta 5310 atlikumi varētu būt ok, bet ja nākamajā mēnesī, tad avansu pārgrāmato no avansa konta.
Augustā D2190 K2620 (samaksāts avanss)
Septembrī D7110 K5310
D5721 K5310
D5310 K2190 (pārgrāmatots avanss)