Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
предналог
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,-в октябре фирма не была НДС плательщиком и заплатила аванс , стала НДС плательщиком в ноябре, а в декабре были выполнены работы и выписана накладная. Могу ли я исправить декларацию за декабрь и поставить в предналог(накладную получила в феврале). Спасибо
Ответы (1)
93 статья закона о ПВН. Вы имеете право учесть предналог в первой декларации, приложив список документов. Единственно, не на все услуги можно отчислить предналог .
Закрыть
Краткое описание нарушения