Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Начисление НДС
Есть счёт с реверсом от фирмы в ЕС.
Ставим на расходы несвязанные с хоз. деятельностью.
D 8290 K5310 - 100
Надо начислить и заплатить ПВН
D ? K 5721 - 21
Надо ли увеличивать счёт 8290 на сумму ПВН и ещё с неё платить UIN? Или можно на другой счёт просто в расходы ставить?
Ответы (1)
Все на восьмерку и с этой суммы ПНП
Закрыть
Краткое описание нарушения