PVN реверс или 21%
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.Две латвийские фирмы А и Б (ПВН плательщики) выполняют работы у клиента в стране ЕС. Клиент (пвн плательщик) платит всю сумму сделки на счет фирмы А (ПВН реверс). Вопрос:
По окончании работ фирма Б выставляет счет на часть своих услуг фирме А плюс ПВН 21%?
Или так как работы выполнялись за пределами Латвии, то место налогообложения — страна клиента.
Фирма Б выставляет счет без 21% НДС, но с пометкой "PVN reverss"?
Спасибо!