Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

PVN декларация уточнение К списку тем

PVN декларация уточнение
Такая ситуация:
Сегодня 03.12.25 партнер ( сделка 21%, по Латвии) прислал счета , которые выписал в сентябре за услуги август- сентябрь,
В майле даже приписка, забыл прислать

Как корректно будет отразить эти счета с предналогом :
1. Пересдать декларацию пвн за сентябрь
2. Предналог Включить в декларацию ноября, , а расходы в сентябрь
3 ?
Leilaa
Leilaa 03.11.2025 23:33
59 сообщений на сайте

Ответы (13)

Предналог за сентябрь нельзя включить в ноябрь, читайте закон. Корректнее - пересдать сентябрьскую декларацию.
Albina
Albina 04.11.2025 10:17
65014 сообщений на сайте
Кстати, сегодня еще ноябрь
Albina
Albina 04.11.2025 10:17
65014 сообщений на сайте
Исправить и пересдать
https://www.vid.gov.lv/lv/labojumi-un-precizejumi-0

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

piemēram, 2022.gadajūlija PVN deklarācijas precizēšanas termiņš vispārīgā gadījumā (triju gadu laikā) beigsies 2025.gada23.augustā

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtā deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.
Alka72
Alka72 04.11.2025 10:21
519 сообщений на сайте
Есть статья или правила , по которому мы должны делать precizejums pvn deklaraciji
( то есть включить счет по дате выписки налогового счета в декларацию периода счета)
Leilaa
Leilaa 04.11.2025 16:25
59 сообщений на сайте
Есть - закон о ПВН называется. Надо его только прочитать.
Albina
Albina 04.11.2025 17:16
65014 сообщений на сайте
Если за октябрь ещё отчёт не сдан, можно включить предналог в октябрь, а расходы в сентябрь. Или пересдать за сентябрь. В отчёт ноября нельзя.
Sbe
Sbe 04.11.2025 19:13
1414 сообщений на сайте
Есть - закон о ПВН называется. Надо его только прочитать.
Альбина,
Вот перечитала еще раз закон о pvn, но вижу только 97 статью

"97.pants. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis
(1) Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
"
А то что надо пересдавать декларацию , по дате выписанного счета

Спор с партнером , который забыл прислать счет, попросили его переделать счет на октябрь, партнер отказался и
Сказали что законом не запрещено включать счет в тот период , когда его фактически получили ( в моем случае ноябрь)и пересдавать сентябрь не надо, и можно включить в ноябрь
Leilaa
Leilaa 04.11.2025 21:05
59 сообщений на сайте
Если за октябрь ещё отчёт не сдан, можно включить предналог в октябрь, а расходы в сентябрь. Или пересдать за сентябрь. В отчёт ноября нельзя.
Sbe 04.11.2025 19:13
Да, расходы поставим в сентябрь
За октябрь еще декларацию не сдавали
Но по фиксации на майл, счет реально прислали в ноябре
Leilaa
Leilaa 04.11.2025 21:09
59 сообщений на сайте
Если сумма большая, то созвонитесь с этой фирмой и уточните, в каком месяце они у себя поставили в налог. Из этого и исходите.
Sletla
Sletla 05.11.2025 09:41
13752 сообщения на сайте
Сказали что законом не запрещено включать счет в тот период , когда его фактически получили ( в моем случае ноябрь)и пересдавать сентябрь не надо, и можно включить в ноябрь
Leilaa 04.11.2025 21:05
Нет, потому что дата в отчете ПВН может отставать только на один период - bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā, kas seko šim taksācijas periodam, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Про фиксации на майле нет ничего в законе. Иначе с их стороны очень удобно не рассылать счета за свои услуги, пока не придумают все-таки уплатить ПВН в бюджет.
Sbe
Sbe 05.11.2025 10:07
1414 сообщений на сайте
Верно, государство то в итоге потеряет.
Otkat
Otkat 05.11.2025 10:19
1442 сообщения на сайте
Kādēļ jūs nevarat likt oktobra deklarācijā? Nesaprotu, kur problēma. Tas, ka šobrīd ir novembra sākums, nozīmē, ka gatavosiet OKTOBRA deklarāciju.
Oktobrī drīkst iekļaut septembra priekšnodokli, ja taksācijas periods ir mēnesis. Un 4.ceturkšņa deklarācijā var iekļaut 3.ceturkšņa priekšnodokli, ja taksācijas periods ir ceturksnis.

Lai viņi liek septembrī, bet jūs - oktobrī. Ja pietiekami liels rēķins, lai atšifrētu pielikumā, tad atšifrējot norādiet septembra datumu.
Ilzex
Ilzex 05.11.2025 15:21
2725 сообщений на сайте
Visiem paldies????????
Leilaa
Leilaa 10.11.2025 20:43
59 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.