Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN par pakalpojumiem К списку тем
Nailo 02.12.2004 08:47
221 сообщение на сайте
221 сообщение на сайте
Ответы (8)
Paldies, Makssoft! Vai tas arī viss? Kad saņemu rēķinu : D7550 K5310; D2311 K5310. Tad maksāju : D 5310 K2620; D5721 K2311 un, viss?
Nailo 02.12.2004 08:55
221 сообщение на сайте
221 сообщение на сайте
Bet, ja es pie samaksas sakontēju šādi, man nesakrīt bankas atskaite, jo PVN jau nav samaksāts, tikai pārgrāmatots. Lūdzu, paskaaidrojiet man ar konkrētu piemēru. Piemēram, saņemu rēķinu par summu:31.57; PVN 5.68. Iegrāmatoju: 31.57 D7550 K5310; 5.68 D2311 K 5310. Kad apmaksāju: 37.25 D5310 K 2620 ;5.68 D 5721 K2311. Vai tā būs pareizi? Pateicos par sapratni!
Nailo 02.12.2004 12:46
221 сообщение на сайте
221 сообщение на сайте
Все правильно, если предналог вычитаете по оплате.
И что у вас не сходится в банке? 37,25 со счета ушло, они же попали в К2620.
А в Д5721 будет сумма, которую покажете в декларации НДС как предналог.
И что у вас не сходится в банке? 37,25 со счета ушло, они же попали в К2620.
А в Д5721 будет сумма, которую покажете в декларации НДС как предналог.
Vai tā ir taisnība, ka no 01.05.2004 varot uzreiz gramātot PVN uz 5721 arī par saņemtajiem pakalpojumie? Ja jā, tad kur tas ir rakstīts? Paldies
Krista_8k 02.12.2004 13:13
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
PVN priekšnodoklī par pakalpojumiem drīkst ieskaitīt tikai kad jau ir saņemts vai ir sākts sniegt pakalpojums.Tā ir pēc 1.05.2004.
Deinucis 02.12.2004 14:37
41 сообщение на сайте
41 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть