Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Preču ievešana no Polijas un Lietuvas jeb ES К списку тем

Preču ievešana no Polijas un Lietuvas jeb ES
Esam uzņēmums ar vairākiem veikaliem un tirgojam rūpniecības preces.EsamSIA.Gribētu paši ievest no ES preces saviem veikaliem , nevis pirkt no vairumā Latvijā.Kā pareizi mums jārīkojas? Kādi dokumenti vajadzīgi no preču pārdevēja, kādā veidā jāmaksā PVN.Norāduiet kaut vai likumus pēc kuriem mums jāvadās. Var nosūtīt info uz aivareno@one.lv Milzīgs paldies.
Aivareno
Aivareno 15.12.2004 15:44
6641 сообщение на сайте

Ответы (6)

На каждую поставку вам от продавца нужны инвойс, упаковочный лист, CMR, лучше сразу договориться какие данные вы хотите видеть в этих документах, очень часто не указывают вид и вес упаковки, ставку и сумму НДС, иногда НДС номера, бывает не оформляют CMR. Лучше заключить договор, но можно работать и без него. Если товар из ЕС, то будете начислять реверс НДС - почитайте закон об НДС в отношении ЕС ст.18-34. В отношении счетов договоритесь, чтобы обязательно указывали не только расчетную валюту, но и национальную, выписывали бы счета на аванс.
Xan
Xan 15.12.2004 17:53
4878 сообщений на сайте
Получили товар из Литвы с выделенным налогом 18% в евро. Шеф уверяет,что в Единой Экономической Зоне мы имеем право поставить ПВН в предналог :-?
Buh-alex
Buh-alex 17.05.2006 11:35
нет сообщений на сайте
С ЕС не должно быть 18%- должно быть 0%.

Просите их переделать счет- если у них вопросы- пусть читают законы!
Tatajna
Tatajna 17.05.2006 12:54
4215 сообщений на сайте
Шеф лучше бы литовцев уверял в том, что его фирма ПВН плательщик и счет нужно выписывать с 0%.
Tt7
Tt7 17.05.2006 18:18
37863 сообщения на сайте
Спасибо!
Buh-alex
Buh-alex 17.05.2006 21:00
нет сообщений на сайте
Дело в том, что если нет достаточно убедительных доказательст о том, что товар будет вывезен за пределы страны, то НДС поставщик указывает по ставке, принятой в его стране. Только что сама пыталась разобраться в аналогичной ситуации. Посмотрите темку пониже (название точно не помню - Товар из ЕС что ли)

Если указан не 0% - все в себестоимость, как предналог списывать нельзя и реверса не будет в НДС декларации.
Nnsventa
Nnsventa 18.05.2006 14:23
67 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.