Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
kreditrekins К списку тем
Tanav 17.12.2004 10:16
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (12)
http://www.vgk.lv/index.php?chid=46&search=true&SID=
Посмотрите, здесь какие только ситуации не описаны
Посмотрите, здесь какие только ситуации не описаны
Bagira_lv 17.12.2004 10:36
2164 сообщения на сайте
2164 сообщения на сайте
Спасибо за ответ, но я продолжу тему,дело в том что мой гл,бух заставляет проводить как обычные затраты через 7..., я понимаю что это уменьшение дохода, так ли?
Tanav 17.12.2004 15:06
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
A kak on u vas saditsja na 7...? kogda tam summu s "-"? Ili vi imete vvidu D5310 K7110, D5310 K5721?
Kazhetsja eto zavisit ot togo chto v vashej metodike napisano.
Kazhetsja eto zavisit ot togo chto v vashej metodike napisano.
вообще-то я при получении кредитсчета делаю следующие проводки Д 6...,К 53.. и соответственно Д 2391,К 53.. затем при оплате Д 53.. ,Д5721 и К 26..!
Tanav 17.12.2004 19:56
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Секунду, если вы получаете кредитный счет, то уменьшается ваша задолженность перед поставщиком, т.е. вы имеете доход. Откуда ж тогда Д6...? Ваша глав. бух совершенно права, такие счета получатель проводит как уменьшение расходов по приобретению товара Д53.. (или 23.. - так даже красивее) К7...
Kомарик, я что то не понимаю, у меня был доход,т.выполнили работу. но заказчик пересчитал обьем и выставил счет на уменьшение обьема т.е. был завышен обьем выполненных работ и у меня в программе 1-с ,именно такая проводка как я выше указала, то есть это совершенно не правильно?????
Tanav 18.12.2004 18:19
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Так почему тогда он вам выставляет какие-то счета, когда вы должны были выставить ему счет на уменьшение его задолженности перед вами. И тогда действительно Д6... К 5310 с последующим Д5310 К23..
Да, все таки, это я запутала бухгалтера эакаэчика и попрoсила выставить счет, b у себя сделала этот счет... и все же если у них ревизия пересчитала и составили акt????
Tanav 18.12.2004 18:49
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Komarik!Все дошло! кроме НДС? при оплате я обязана снять как предналог? и как заказчик НДС должен отразить?
Tanav 18.12.2004 18:58
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Вы просто уменьшаете реализацию. Если первоначально счет был выставлен в том же месяце, как и кредитный счет - просто показываете в декларации нетто-сумму, если в разных - уменьшение НДС проводите по коррекции. У заказчика все так же - он уменьшает сумму отчисленнонго предналога либо сразу, либо через коррекции.
Комарик !Спасибо большое!
Tanav 19.12.2004 14:41
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть