Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Взаимозачет
Делаю с фирмой взаимозачет.Сумма общая одинаковая,сумма ПВН разная.( из-за разных ставок )Можно ли его проводить? Не будут ли вопросы у СГД к этому взаимозачету?
Ответы (6)
"Зачитываются" суммы дебиторской и кредиторской задолженности, а не НДС.
а как это может быть "из-за разных ставок"???
Вам "дали" что-то по ставке НДС 18%, а Вы "дали" что-то другое по ставке 5% (например).
Вот-вот.Я ОС по ставке 18%,а мне аренду и комуналку со ставками 5% и 18%.
Взаимозачёт происходит только для закрытия счётов дебетора и кредитора. А сами документы указываются как буддто всё оплачено
1. вы продали ОС 2310/8310 100,00, 2310/5721 18,00 (должны начислить НДС)
2. вы получили услугу 7170/5310 112,38, 5721/5310 5,62 (имеете право отчислить НДС)
3. взаимозачет 5310/2310 118,00
Закрыть
Краткое описание нарушения