Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Возврат товара К списку тем
Karollina 21.12.2004 22:08
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
Ответы (54)
Не на 7..., а на 6... только на кредит, а не на дебет? И потом на 8610 на дебетовую часть?
Karollina 21.12.2004 22:20
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
Правильно: Дт64.. Дт5721 - К 2310, по возвратной накладной, только PVN не как простой предналог а в коррекцию 67-я строка декларации, 64.. закрывать как обычный дебетовый счет на 8610, а себестоимость Дт2130-Кт7120, и 7120 потом со всем остальным на 8610.
Не поняла со себестоимостью. Я же не смогу выделить сколько было потрачено на производство этой части. И при чём здесь себестоимость? Ведь она уже была посчитана при производстве.
Karollina 21.12.2004 22:41
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
Имелась ввиду себестоимость по которой вы продавали, вы же обратно на склад должны принять товар, но это при методе непрерывной инвентаризации.
у меня себестоимость на Д 2120 и уходит на 2130 - готовая продукция. По какой проводке принимаем назад я что то не поняла и продавали то мы не по цене себестоимости.
Karollina 21.12.2004 22:52
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
Допустим продавали вы за 118: Д2310 118 К6110 100, К5721 18, а себестоимость была 60, Д7120-К2130 60 по данным склада, то при возврате по возвратной накладной Д64.. 100, Д5721 18 - К2310 118, и принимаем обратно на склад Д2130-К7120 60
Готовую продукцию Вы и получили обратно, и количество её на Вашем складе увеличилось. Значит, проводка должна быть обратной той, по которой списываете готовую продукцию со склада при реализации.
Martinas, Вы как более опытный ответьте, я хоть права, а то ве время так делала, а сейчас засомневалась...
Как делали - готовую продукцию обратно на склад? Так в реальности так оно и происходит, а бухгалтерия эту реальность только отражает - зеркало души, да и только!
Я делаю так,
получена возвратная накладная:
D6440-K2310 100.00Ls
D5721-K2310 18.00Ls
D2130-K7120 80.00Ls
получена возвратная накладная:
D6440-K2310 100.00Ls
D5721-K2310 18.00Ls
D2130-K7120 80.00Ls
А в декларации по НДС налог пойдёт в графе как предналог? И в расшифровке сумм его надл указать? Это будет как купленный товар?
Karollina 05.01.2005 21:47
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
Не поняла. Купили весной. Возвратили в декабре. Мне же их теперь в январском отчёте показать надо.
Karollina 06.01.2005 00:00
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
В смысле в январе за декабрь.
Karollina 06.01.2005 00:00
99 сообщений на сайте
99 сообщений на сайте
В декларации есть графы коррекций - 57 и 67. При возврате Вам предналог должен увеличиться - значит его в 57. В методичке всё хорошо описано.
Подскажите пожалуйста как этот возвращённый товар правильно отразить в Расчёте прибыли и убытков. Счета 6440 и 7120 - возвращённые деньги и возвращённый товар закрылись на 8610 и куда их теперь отнести в Расчёте прибыли и убытков?? Помогите пожалуйста.
Karallina 30.03.2005 13:24
76 сообщений на сайте
76 сообщений на сайте
Ну так у Вас просто уменьшится себестоимость проданного товара и все (раз они у Вас должны были попасть в кредит этих счетов), разве не так?
7120 закрылось на К 8610, а 6440 на Д 8610. Я что то не то сделала?
Karallina 30.03.2005 13:59
76 сообщений на сайте
76 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть