Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Предналог НДС при взаимозачете платежей К списку тем

Предналог НДС при взаимозачете платежей
Наша фирма должна за услуги другой фирме, а та фирма должна нам. Та Фирма предложила оформить акт по взаимозачету сумм с доплатой разницы.Как правильно оформить такую сделку ,какие проводки и что указывать в приложении декларации по НДС ( счет или акт или то и другое). С взаиморасчетом столкнулась впервые, как бы не сделать ошибок. Заранее благодарю за помощь.
Oktjabrina
Oktjabrina 22.12.2004 22:51
28 сообщений на сайте

Ответы (10)

Почитайте методичку по PVN. В ней есть целый раздел, посвященный взаимозачету, с примерами.
Albina
Albina 22.12.2004 23:03
64783 сообщения на сайте
Es parasti ieskatu veicu tā:

1) es izrakstu rēķinu firmai D231 K611 K5721(PVN) (par viņiem sniegtajiem pakalpojumiem)

2) firma izraksta mums rēķinu - iegrāmatoju D7xx vai cits konts D 5721 K 531

3)pamatojoties uz savstarp.ieskaitalīgumu veicu grāmatojumu D531 K231

4) ja jūs piemaksājat starpību D531 K262

vai ja jums piemaksā starpību D262 K231

Uz PVN deklarāciju savstarpējais ieskaits neattiecas.

(vismaz es tā veicu savstarpējo norēķinu uzskaiti)
Rita
Rita 22.12.2004 23:06
959 сообщений на сайте
PVN pielikumā tiek rakstīts no firmas saņemtā rēķina Nr.
Rita
Rita 22.12.2004 23:07
959 сообщений на сайте
Спасибо Алине. Методичку почитаю.

Pateicos Ritai. Es mazliet nesapratu, ka uz PVN deklaraaciju

shis ieskaits neattiecas. Man tachu ir jaauzraada PVN no saviem ienaakumiem un priekshnodoklis no izdevumiem.
Oktjabrina
Oktjabrina 22.12.2004 23:28
28 сообщений на сайте
PVN no ienākumiem atspoguļojas, kad izrakstiet firmai rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem (Piem.D231 K61x 100,00 K5721 18,00 Ls)

Priekšnodoklis PVN deklarācijā atspguļojas pēc saņemtā rēķina (piem.D7xx 50,00 D5721 9,00 K531 59,00).

Ieskaits ir tāds kā norēķina veids.
Rita
Rita 22.12.2004 23:33
959 сообщений на сайте
В приложении к декларации указываете номер полученного счета.
Albina
Albina 22.12.2004 23:35
64783 сообщения на сайте
Спасибо еще раз Албине.

Pateicos Ritai par papildus informaaciju.
Oktjabrina
Oktjabrina 23.12.2004 00:15
28 сообщений на сайте
Акт взаимозачета это основание не делать обоюдные платежи,а заплатит разницу кто-то один,так что проводки на доходы и расходы как обычно и в декларации по НДС тоже,а вот на основании этого акта D5310- K2310 или D2310-K5310 в зависимости от конечного подсчета и

вы доплачиваетеD5310- K2620

вам доплатили D2620- K2310
Ludmilas
Ludmilas 23.12.2004 10:20
729 сообщений на сайте
Благодарю Ludmilas.
Oktjabrina
Oktjabrina 23.12.2004 11:41
28 сообщений на сайте
Октябрина, если еще актуально, могу выслать акт взаимозачета в эл.виде
Romanson
Romanson 23.12.2004 12:05
328 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.