Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Предналог НДС при взаимозачете платежей К списку тем
Ответы (10)
Es parasti ieskatu veicu tā:
1) es izrakstu rēķinu firmai D231 K611 K5721(PVN) (par viņiem sniegtajiem pakalpojumiem)
2) firma izraksta mums rēķinu - iegrāmatoju D7xx vai cits konts D 5721 K 531
3)pamatojoties uz savstarp.ieskaitalīgumu veicu grāmatojumu D531 K231
4) ja jūs piemaksājat starpību D531 K262
vai ja jums piemaksā starpību D262 K231
Uz PVN deklarāciju savstarpējais ieskaits neattiecas.
(vismaz es tā veicu savstarpējo norēķinu uzskaiti)
1) es izrakstu rēķinu firmai D231 K611 K5721(PVN) (par viņiem sniegtajiem pakalpojumiem)
2) firma izraksta mums rēķinu - iegrāmatoju D7xx vai cits konts D 5721 K 531
3)pamatojoties uz savstarp.ieskaitalīgumu veicu grāmatojumu D531 K231
4) ja jūs piemaksājat starpību D531 K262
vai ja jums piemaksā starpību D262 K231
Uz PVN deklarāciju savstarpējais ieskaits neattiecas.
(vismaz es tā veicu savstarpējo norēķinu uzskaiti)
Спасибо Алине. Методичку почитаю.
Pateicos Ritai. Es mazliet nesapratu, ka uz PVN deklaraaciju
shis ieskaits neattiecas. Man tachu ir jaauzraada PVN no saviem ienaakumiem un priekshnodoklis no izdevumiem.
Pateicos Ritai. Es mazliet nesapratu, ka uz PVN deklaraaciju
shis ieskaits neattiecas. Man tachu ir jaauzraada PVN no saviem ienaakumiem un priekshnodoklis no izdevumiem.
PVN no ienākumiem atspoguļojas, kad izrakstiet firmai rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem (Piem.D231 K61x 100,00 K5721 18,00 Ls)
Priekšnodoklis PVN deklarācijā atspguļojas pēc saņemtā rēķina (piem.D7xx 50,00 D5721 9,00 K531 59,00).
Ieskaits ir tāds kā norēķina veids.
Priekšnodoklis PVN deklarācijā atspguļojas pēc saņemtā rēķina (piem.D7xx 50,00 D5721 9,00 K531 59,00).
Ieskaits ir tāds kā norēķina veids.
Акт взаимозачета это основание не делать обоюдные платежи,а заплатит разницу кто-то один,так что проводки на доходы и расходы как обычно и в декларации по НДС тоже,а вот на основании этого акта D5310- K2310 или D2310-K5310 в зависимости от конечного подсчета и
вы доплачиваетеD5310- K2620
вам доплатили D2620- K2310
вы доплачиваетеD5310- K2620
вам доплатили D2620- K2310
Октябрина, если еще актуально, могу выслать акт взаимозачета в эл.виде
Romanson 23.12.2004 12:05
328 сообщений на сайте
328 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть